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第一部分襄汾县机构编制委员会办公室概况
一、主要职能
(一)贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府有关行政管理体制、机构改革、行政审批制度改革以及机构编制管理的政策和法律法规。
(二)负责全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。
(三)研究拟定全县行政管理体制与机构改革总体方案;拟定县级机构改革方案及实施意见;指导、协调全县各级行政管理体制改革和机构改革。
(四)审核县委各部门、县政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数方案;协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门和县政府各部门之间、以及乡镇之间的职责分工,科学配置各部门职能。
(五)审核县人大、政协、法院、检察院和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数方案。
(六)负责县级党政群各部门和乡镇的内设机构、人员编制和领导职数的调整;分配下达县、乡党政群各部门的行政编制。
(七)研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案;审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案;审报县直副科以上和财政拨款的事业单位的机构编制;审批县直各部门所属自收自支事业单位的机构编制;指导并协调县乡事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。
(八)负责全县事业单位登记管理和年检工作。
(九)对全县各级机关、事业单位机构编制及机构改革“三定”方案的执行情况进行监督检查,报告县编委及县委、县政府。
(十)完成县委、县政府和县编委交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
纳入襄汾县机构编制委员会办公室2017年部门预算编制范围的单位情况表:
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 襄汾县机构编制委员会办公室 | |
…… | ||
第二部分襄汾县机构编制委员会办公室2017年度部门预算报表
一、财政拨款收支总表
部门预算公开表1 | ||||||||
财政拨款收支总表 | ||||||||
部门:襄汾县机构编制委员会办公室 | 单位:元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 2017年预算数 | 项目 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
一般公共预算 | 1019940 | 一、一般公共服务支出 | 1019940 | |||||
纳入预算管理的政府性基金预算 | 二、外交支出 | |||||||
三、国防支出 | ||||||||
四、公共安全支出 | ||||||||
五、教育支出 | ||||||||
六、科学技术支出 | ||||||||
七、文化体育与传媒支出 | ||||||||
八、社会保障和就业支出 | ||||||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | ||||||||
十、节能环保支出 | ||||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||||
十二、农林水支出 | ||||||||
十三、交通运输支出 | ||||||||
十四、资源勘探信息等支出 | ||||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||||
十六、金融支出 | ||||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||||
十八、国土海洋气象等支出 | ||||||||
十九、住房保障支出 | ||||||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||||
二十一、其他支出 | ||||||||
二十二、债务还本支出 | ||||||||
二十三、债务付息支出 | ||||||||
本年收入合计 | 1019940 | 本年支出合计 | 1019940 | |||||
上年结转 | 结转下年 | |||||||
收入合计 | 1019940 | 支出合计 | 1019940 | |||||
二、一般公共预算支出表
部门预算公开表2 | ||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
部门: | 襄汾县机构编制委员会办公室 | 单位:元 | ||||
项目 | 2017年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
2010301 | 行政运行 | 1019940 | 1019940 | |||
三、一般公共预算基本支出表
部门预算公开表3 | ||
一般公共预算基本支出表 | ||
部门:襄汾县机构编制委员会办公室 | 单位:元 | |
经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
** | 1 | 11 |
合计 | 1019940 | |
工资福利支出 | 910440 | |
基本工资 | 438600 | |
津贴补贴 | 305490 | |
燃油补贴 | 93000 | |
独生子女费 | 1200 | |
奖励金 | 36550 | |
采暖补贴 | 35600 | |
商品和服务支出 | 109500 | |
办公费 | 11200 | |
水费 | 3500 | |
差旅费 | 3000 | |
专用材料费 | 20000 | |
公车运行维护费 | 30000 | |
办公设备购置 | 20000 | |
邮电费 | ||
取暖费 | ||
公务接待费 | 1400 | |
工费经费 | ||
福利费 | ||
对个人和家庭的补助 | ||
抚恤金 | ||
印刷费 | 20000 | |
手续费 | 400 | |
其他对个人和家庭的补助支出 |
四、一般公共预算“三公”经费支出表
部门预算公开表4 | ||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||
部门:襄汾县机构编制委员会办公室 | 单位:元 | |||||||||
2017年预算数据 | 备注 | |||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置与运行费 | |||||||
小计 | 公务车辆运行维护费 | 公务车辆购置费 | ||||||||
30000 | 30000 | 30000 |
五、政府性基金预算支出表
部门预算公开表5 | |||||||||||
政府性基金预算表 | |||||||||||
部门: | 单位:元 | ||||||||||
项目 | 2017年政府性基金财政拨款 | ||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
六、部门收支总表
部门收支总表 | |||
部门:襄汾县机构编制委员会办公室 | 单位:元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2017年预算数 | 项目 | 2017年预算数 |
一、财政拨款收入 | 1019940 | 一、一般公共服务支出 | 1019940 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、社会保障和就业支出 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
二十二、债务还本支出 | |||
二十三、债务付息支出 | |||
本年收入合计 | 1019940 | 本年支出合计 | 1019940 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入合计 | 1019940 | 支出合计 | 1019940 |
七、部门收入总表
部门收入总表 | ||||||||||||||||
部门:襄汾县机构编制委员会办公室 | 单位:元 | |||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 1019940 | 1019940 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表 | |||||||||
部门: | 单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 1019940 | 1019940 | ||||||
第三部分 2017年度部门预算情况说明
一、2017年度部门预算数据变动情况及原因
(一)2017年部门预算收入101.994万元。
(二)2017年公共预算支出101.994万元,其中:基本支出101.994万元,用于人员工资及公用经费支出,比2016年增加,主要是工资标准提高,项目支出0万元。
(三)2017年我单位无政府性基金收支预算。
二、“三公”经费增减变动原因说明
1、公务用车运行维护费:按照县公车办文件规定,我单位去年调拨1辆下乡用车,年初列入公务用车运行维护费用3万元。
2、公务接待费:我单位无相关业务,未安排相关预算资金。
3、因公出国(境)费:我单位无相关业务,未安排相关预算资金。
4、增减变化原因说明:“三公”经费明显下降的主要原因是我单位深入贯彻中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定,从严规范行政事业单位经费的支出管理,强化财务监督,提高资金使用效益。
三、机关运行经费增减变动原因说明
我单位机关运行经费无增加。
四、其他说明
(一)政府采购情况
2017年政府采购预算2万元。
(二)国有资产占有使用情况
车辆情况:实际运行车辆1辆;
(三)预算绩效情况
我单位2017年涉及预算绩效评价项目0个,涉及金额0万元。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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