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临汾市襄汾县卫生和计划生育局2017年度部门预算

2022-09-07
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第一部分襄汾县卫生和计划生育局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和省、县关于卫生和计划生育的法律、法规、规章、技术规范、标准;拟订全县卫生和计划生育事业发展的相关规划、政策措施并监督实施;参与医药卫生体制改革;负责协调推进全县医疗保障,统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置。负责全县卫生和计划生育统计与信息工作。

(二)负责疾病预防控制工作,制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预,制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,依法报告和发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)负责监督实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和标准,制定相关政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估,负责食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。负责传染病防治和全县国内交通卫生检疫监督管理工作。

(四)负责组织拟订并实施全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)贯彻落实山西省医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施,组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全等有关规范、政策和标准,会同有关部门贯彻执行国家、省卫生专业技术人员准入、资格标准,组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织推进全县公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出基本医疗服务价格政策的建议。

(七)组织实施国家药物政策、国家基本药物制度、国家基本药物目录及山西省药品增补目录,执行国家、省、县基本药物采购、配送、使用的管理制度,拟订全县有关政策措施。会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策。

(八)贯彻落实国家、省生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。建立计划生育技术服务管理制度并监督实施。依法规范计划生育药具管理。制定优生优育和提高人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(九)组织推进计划生育利益导向和促进计划生育家庭发展机制,组织实施国家、省、县计划生育奖励扶助、计划生育特殊困难家庭扶助等制度,负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平的政策措施。

(十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十一)组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

(十二)组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划,组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。

(十三)指导全县卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育目标管理责任制和计划生育一票否决制。

(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全县人口基础信息库建设。组织开展对外援助和国际交流合作及与港澳台地区的交流合作。

(十五)组织并实施中医药中长期、长期发展规划和技术标准,加强中医药行业监督管理。

(十六)拟订全县保健工作规划、政策并组织实施;承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十七)承担县深化医药卫生体制改革领导组、县人口和计划生育工作领导组、县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病工作委员会、县人民政府地方病防治领导小组的日常工作。

(十八)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

一、机构情况

襄汾县卫生和计划生育局2015年9月由原襄汾县卫生局和原襄汾县人口和计划生育局合并组建,正科级建制。三定方案设8个科室,分别是办公室、人事股、政策法规宣传股、计划统计股、医政管理与药政管理股、公共卫生股、爱国卫生运动委员会、行政审批股。

纳入襄汾县卫生和计划生育局2017年部门预算编制范围的单位情况表:

序号

单位名称

备注

1

襄汾县卫生和计划生育局


2



3



4



7



8



第二部分 襄汾县卫生和计划生育局2017年度部门预算报表

一、财政拨款收支总表

部门预算公开表1





财政拨款收支总表

部门:




单位:元

收入

支出

项目

2016年预算数

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一般公共预算

16067165

一、一般公共服务支出



纳入预算管理的政府性基金预算


二、外交支出



三、国防支出





四、公共安全支出





五、教育支出





六、科学技术支出





七、文化体育与传媒支出





八、社会保障和就业支出





九、医疗卫生与计划生育支出

16067165




十、节能环保支出





十一、城乡社区支出





十二、农林水支出





十三、交通运输支出





十四、资源勘探信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、国土海洋气象等支出





十九、住房保障支出





二十、粮油物资储备支出





二十一、其他支出





二十二、债务还本支出





二十三、债务付息支出



本年收入合计

16067165

本年支出合计


16067165

上年结转


结转下年








收入合计

16067165

支出合计


16067165

二、一般公共预算支出表部门预算公开表2

一般公共预算支出表

部门:






单位:元

项目

2017年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

2100101

行政运行(人员经费)

1903987

1903987


2100716

计划生育机构

972125

972125


2100101

行政运行(公用经费)

67500

67500


2100716

计划生育机构

20400

20400


2100302

基层医疗卫生机构管理信息系统建设项目资金

480000


480000

2100399

乡村医生新型农村养老保险

31320


31320

2100399

老年乡村医生退养补助

236400


236400

2100399

村卫生室药品零差率

223500


223500

2100408

国家基本公共卫生服务项目

2051708


2051708

2100799

计划生育奖励资金

5491500


5491500

2100716

计划生育机构

4588725


4588725






部门:


单位:元


经济科目名称

预算数

备注


合计

2964012



工资福利支出

2876112



基本工资

1494960



津贴补贴

920311



社会保障缴费




绩效工资

460841



商品和服务支出



办公费

25900



差旅费

10000



会议费

1000



培训费

2000



印刷费

3000



电费




邮电费

2000



取暖费




公务接待费

2000



工费经费




福利费




抚恤金




奖励金




水费

1000



办公设备购置

7000



专用材料




维修维护费

4000



劳务费

5000



公务用车运行维护

30000



其他对个人和家庭的补助支出






















四、一般公共预算“三公”经费支出表

部门:






单位:元

2017年预算数据

备注

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置与运行费

小计

公务车辆运行维护费

公务车辆购置费

32000

0

2000


30000




五、政府性基金预算支出表

部门:






单位:元

项目

2017年政府性基金财政拨款

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

































六、部门收支总表



部门:



单位:元

收入

支出

项目

2017年预算数

项目

2017年预算数

一、财政拨款收入

16067165

一、一般公共服务支出


其中:政府性基金预算财政拨款


二、外交支出


二、上级补助收入


三、国防支出


三、事业收入


四、公共安全支出


四、经营收入


五、教育支出


五、附属单位上缴收入


六、科学技术支出


六、其他收入


七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出




九、医疗卫生与计划生育支出

16067165



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计

16067165

本年支出合计

16067165





用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转








收入合计

16067165

支出合计

16067165

七、部门收入总表

部门:










项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称

16067165

16067165















2100101

行政运行(人员经费)

1903987

1903987







2100716

计划生育机构

972125

972125







2100101

行政运行(公用经费)

67500

67500







2100716

计划生育机构

20400

20400







2100302

基层医疗卫生机构管理信息系统建设项目资金

480000

480000







2100399

乡村医生新型农村养老保险

31320

31320







2100399

老年乡村医生退养补助

236400

236400







2100399

村卫生室药品零差率

223500

223500







2100408

国家基本公共卫生服务项目

2051708

2051708







2100799

计划生育奖励资金

5491500

5491500







2100716

计划生育机构

4588725

4588725








八、部门支出总表

部门支出总表

部门:







单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

2100101

行政运行(人员经费)

1903987

1903987





2100716

计划生育机构

972125

972125





2100101

行政运行(公用经费)

67500

67500





2100716

计划生育机构

20400

20400





2100302

基层医疗卫生机构管理信息系统建设项目资金

480000


480000




2100399

乡村医生新型农村养老保险

31320


31320




2100399

老年乡村医生退养补助

236400


236400




2100399

村卫生室药品零差率

223500


223500




2100408

国家基本公共卫生服务项目

2051708


2051708




2100799

计划生育奖励资金

5491500


5491500




2100716

计划生育机构

4588725


4588725




第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

(一)2017年部门预算收入1606.7165万元。

(二)2017年公共预算支出1606.7165万元,其中:基本支出190.3987万元,用于人员工资及公用经费支出,比2016年增加,主要是工资标准提高,项目支出1416.3178万元,主要用于专项工作正常运转所需支出。

(三)2017年我单位无政府性基金收支预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

1、公务用车运行维护费:按照县公车办文件规定,我单位去年调拨1辆下乡用车,年初列入公务用车运行维护费用3万元。

2、公务接待费:0.2万元

3、因公出国(境)费:我单位无相关业务,未安排相关预算资金。

4、增减变化原因说明:“三公”经费明显下降的主要原因是我单位深入贯彻中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定,从严规范行政事业单位经费的支出管理,强化财务监督,提高资金使用效益。

三、机关运行经费增减变动原因说明

单位机关运行经费无增加。

四、其他说明

(一)政府采购情况

2017年政府采购预算0.7万元。

(二)国有资产占有使用情况

车辆情况:实际运行车辆1辆;

预算绩效情况

我单位2017年涉及预算绩效评价项目0个,涉及金额0万元。

第四部分名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。



  

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