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襄汾县招商局2016年度部门预算

2022-09-07
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襄汾县招商局2016年度部门预算
目 录

  第一部分 襄汾县招商局概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 襄汾县招商局2016年度部门预算报表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

  四、一般公共预算“三公”经费支出表

  五、政府性基金预算支出表

  六、部门收支总表

  七、部门收入总表

  八、部门支出总表

  第三部 襄汾县招商局2016年度部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

  
第一部 襄汾县招商局概况

  一、主要职能

  (一)贯彻执行国家和省、市、县经济合作、招商引资和投资促进的发展战略、方针、政策,负责全县经济合作、招商引资、投资促进工作及统计、通报、考评工作,提出奖励意见。

      (二)负责组织、协调、推动我县与境内外政府、区域合作等组织及大企业合作,承担我县经济技术协作和合作协议推进事务日常工作,牵头组织区域合作组织本县事务。

      (三)负责与国内政府、部门、大型企业等机构的联系工作。

  (四)承办各类经济合作和招商引资博览会、洽谈会、研讨会等活动。

  (五)承办经济合作代表团来县考察访问及我县经济合作、招商引资代表团赴省外、国外考察访问的联络、接洽工作。

  (六)提出改善我先投资环境的政策措施的建议、协调、指导全县境内外投资商投诉工作,受理外商投资企业投诉事项,建立健全外商投诉受理网络平台。

      (七)承办全县经济合作、招商引资、投资促进方面的信息宣传和发布。

      (八)承办县政府交办的其他事项。   

   

  二、部门预算单位构成

  纳入襄汾县招商局2016年部门预算编制范围的单位情况表:

  序号

  单位名称

  备注

  1

  襄汾县招商局


  2



  3



  4



  ……






  第二部分襄汾县招商局2016年度部门预算报表

  一、财政拨款收支总表

  部门预算公开表1









  财政拨款收支总表









  部门:




  单位:元





  收入

  支出








  项目

  2016年预算数

  项目

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款





  一般公共预算

  483093

  一、一般公共服务支出

                483093






  纳入预算管理的政府性基金预算


  二、外交支出







  三、国防支出











  四、公共安全支出









  五、教育支出









  六、科学技术支出









  七、文化体育与传媒支出









  八、社会保障和就业支出









  九、医疗卫生与计划生育支出









  十、节能环保支出









  十一、城乡社区支出









  十二、农林水支出









  十三、交通运输支出









  十四、资源勘探信息等支出









  十五、商业服务业等支出









  十六、金融支出









  十七、援助其他地区支出









  十八、国土海洋气象等支出









  十九、住房保障支出









  二十、粮油物资储备支出









  二十一、其他支出









  二十二、债务还本支出









  二十三、债务付息支出







  本年收入合计


  本年支出合计
















  上年结转


  结转下年
















  收入合计

  483093

  支出合计

  483093















  二、一般公共预算支出表

  部门预算公开表2







  一般公共预算支出表







  部门:






  单位:元

  项目

  2016年预算数






  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出



  类

  款

  项





  2010301

  一般服务支出


                483093





  事业运行


  483093
































   

  三、一般公共预算基本支出表

  部门预算公开表3



  一般公共预算基本支出表



  部门:


  单位:元

  经济科目名称

  预算数

  备注

  **

  1

  11

  合计



  工资福利支出

  277093


  基本工资

  92533


  津贴补贴



  社会保障缴费

  60960


  绩效工资

  123600


  商品和服务支出

  206000


  办公费

  52000


  印刷费

  56000


  手续费

  500


  邮电费

  1500


  差旅费

  28000


  公务接待费

  35000


  会议费

  8000


  其他商品服务费

  4500


  办公设备购置费

  20500


  抚恤金



  奖励金



  采暖补贴



  其他对个人和家庭的补助支出



   

  四、一般公共预算“三公”经费支出表

  部门预算公开表4







  一般公共预算“三公”经费支出表







  部门:






  单位:元

  2016年预算数据

  备注






  合计

  因公出国(境)费

  公务接待费

  公务用车购置与运行费




  小计

  公务车辆运行维护费

  公务车辆购置费





  65000


                35000

  30000

                30000



  五、政府性基金预算支出表

  部门预算公开表5












  政府性基金预算表












  部门:






  单位:元






  项目

  2016年政府性基金财政拨款











  支出功能分类科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出








  类

  款

  项


















































































  六、部门收支总表

  部门收支总表




  部门:



  单位:元

  收入

  支出



  项目

  2016年预算数

  项目

  2016年预算数

  一、财政拨款收入

  483093

  一、一般公共服务支出

  483093

  其中:政府性基金预算财政拨款


  二、外交支出


  二、上级补助收入


  三、国防支出


  三、事业收入


  四、公共安全支出


  四、经营收入


  五、教育支出


  五、附属单位上缴收入


  六、科学技术支出


  六、其他收入


  七、文化体育与传媒支出




  八、社会保障和就业支出




  九、医疗卫生与计划生育支出




  十、节能环保支出




  十一、城乡社区支出




  十二、农林水支出




  十三、交通运输支出




  十四、资源勘探信息等支出




  十五、商业服务业等支出




  十六、金融支出




  十七、援助其他地区支出




  十八、国土海洋气象等支出




  十九、住房保障支出




  二十、粮油物资储备支出




  二十一、其他支出




  二十二、债务还本支出




  二十三、债务付息支出


  本年收入合计

                483093

  本年支出合计

  483093





  用事业基金弥补收支差额


  结转下年


  上年结转








  收入合计


  支出合计


  七、部门收入总表

  部门收入总表

















  部门:








  单位:元









  项目

  本年收入合计

  财政拨款收入

  上级补助收入

  事业收入

  经营收入

  附属单位上缴收入

  其他收入










  支出功能分类科目编码

  科目名称
















  类

  款

  项















  20103013

  一般服务支出

                483093

  483093















  事业运行

  483093

  483093




















































































































  八、部门支出总表

  部门支出总表










  部门:







  单位:元



  项目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  经营支出

  对附属单位补助支出




  支出功能分类科目编码

  科目名称









  类

  款

  项








  20103013

  一般服务支出

                483093

  483093








  事业运行

  483093

  483093



































































  第三部襄汾县招商局2016年度部门预算情况说明

  2016年我单位收入总计:483093元,支出总计:483093 元。其中, “三公经费为:  65000元,其中,公务接待费:35000    元。

  一、2016年度部门预算数据变动情况及原因

  (一)2016年部门预算收入48.3093万元。

  (二)2016年公共预算支出48.3093万元,其中:基本支出48.3093万元,用于人员工资及公用经费支出,比2015年增加,主要是工资标准提高,项目支出0万元。

  (三)2016年我单位无政府性基金收支预算。

  二、“三公”经费增减变动原因说明

  1、公务用车运行维护费:按照县公车办文件规定,我单位年初列入公务用车运行维护费用3万元。

  2、公务接待费:3.5万元。

  3、因公出国(境)费:我单位无相关业务,未安排相关预算资金。

  4、增减变化原因说明:“三公”经费下降的主要原因是我单位深入贯彻中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定,从严规范行政事业单位经费的支出管理,强化财务监督,提高资金使用效益。

  三、机关运行经费增减变动原因说明

  我单位机关运行经费无增加。

  四、其他说明

  (一)政府采购情况

  2016年政府采购预算2.05万元。

  (二)国有资产占有使用情况

  车辆情况:实际运行车辆1辆;

   

  第四部分 名词解释

  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常

  工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

  务和事业发展目标所发生的支出。

  (三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。


  

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