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襄汾县委宣传部2016年度部门预算

2022-09-07
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 襄汾县委宣传部2016年度部门预算
目 录

  第一部分  襄汾县委宣传部概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分  襄汾县委宣传部2016年度部门预算报表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

  四、一般公共预算“三公”经费支出表

  五、政府性基金预算支出表

  六、部门收支总表

  七、部门收入总表

  八、部门支出总表

  第三部  襄汾县委宣传部2016年度部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

  
第一部  襄汾县委宣传部概况

  1. 主要职能

  (一)负责贯彻落实中央、省委、市委在宣传思想文化战线的方针政策,并进行调查研究和宏观指导。

  (二)统一领导和管理全县宣传思想文化系统工作和精神文明建设,从宏观上指导精神产品的生产,规划、部署全局性的思想政治工作任务,提出宣传思想文化事业发展的指导方针。

  (三)负责引导社会舆论,对新闻出版、社科理论、文化艺术的部门和有关人民团体的业务进行工作指导、协调、监督和服务,并在政治方向、方针政策以及重大业务工作方面实施领导。

  二、部门预算单位构成

  纳入襄汾县委宣传部2016年部门预算编制范围的单位情况表:

  序号

  单位名称

  备注

  1

  县委宣传部


  2



  3



  4



  ……






  第二部分襄汾县委宣传部2016年度部门预算报表

  一、财政拨款收支总表

  部门预算公开表1









  财政拨款收支总表









  部门:宣传部




  单位:元





  收入

  支出








  项目

  2016年预算数

  项目

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款





  一般公共预算

  2427365

   

  一、一般公共服务支出

  2427365






  纳入预算管理的政府性基金预算


  二、外交支出







  三、国防支出











  四、公共安全支出









  五、教育支出









  六、科学技术支出









  七、文化体育与传媒支出









  八、社会保障和就业支出









  九、医疗卫生与计划生育支出









  十、节能环保支出









  十一、城乡社区支出









  十二、农林水支出









  十三、交通运输支出









  十四、资源勘探信息等支出









  十五、商业服务业等支出









  十六、金融支出









  十七、援助其他地区支出









  十八、国土海洋气象等支出









  十九、住房保障支出









  二十、粮油物资储备支出









  二十一、其他支出









  二十二、债务还本支出









  二十三、债务付息支出







  本年收入合计


  本年支出合计
















  上年结转


  结转下年
















  收入合计


  支出合计
















  二、一般公共预算支出表

  部门预算公开表2







  一般公共预算支出表







  部门:






  单位:元

  项目

  2016年预算数






  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出



  类

  款

  项





  201

                一般公共服务支出

  2427365

  2427365




  20133

  宣传事务

  2427365

  2427365




  2013301

  行政运行

  2427365

  2427365









































































































































   

  三、一般公共预算基本支出表

  部门预算公开表3



  一般公共预算基本支出表



  部门:襄汾县委宣传部


  单位:元

  经济科目名称

  预算数

  备注

  **

  1

  11

  合计

  936365


  工资福利支出

  728465


  基本工资

  325452


  津贴补贴

  403013


  社会保障缴费



  绩效工资



  商品和服务支出

  1697700


  办公费

  62500


  印刷费

  40000


  差旅费

  40000


  水费



  电费



  邮电费

  20000


  会议费

  74000


  维修费

  20000


  培训费

  10000


  取暖费



  公务用车运行维护费

  110000


  公务接待费

  20000


  其他商品服务支出

  1301200


  工费经费



  福利费



  对个人和家庭的补助

  1200


  抚恤金



  奖励金



  采暖补贴



  其他对个人和家庭的补助支出



   

  四、一般公共预算“三公”经费支出表

  部门预算公开表4







  一般公共预算“三公”经费支出表







  部门:襄汾县委宣传部






  单位:元

  2016年预算数据

  备注






  合计

  因公出国(境)费

  公务接待费

  公务用车购置与运行费




  小计

  公务车辆运行维护费

  公务车辆购置费








  110000

  110000



  五、政府性基金预算支出表

  部门预算公开表5












  政府性基金预算表












  部门:襄汾县委宣传部






  单位:元






  项目

  2016年政府性基金财政拨款











  支出功能分类科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出








  类

  款

  项


















































































  六、部门收支总表

  部门收支总表




  部门:



  单位:元

  收入

  支出



  项目

  2016年预算数

  项目

  2016年预算数

  一、财政拨款收入

  2427365

  一、一般公共服务支出

  2427365

  其中:政府性基金预算财政拨款


  二、外交支出


  二、上级补助收入


  三、国防支出


  三、事业收入


  四、公共安全支出


  四、经营收入


  五、教育支出


  五、附属单位上缴收入


  六、科学技术支出


  六、其他收入


  七、文化体育与传媒支出




  八、社会保障和就业支出




  九、医疗卫生与计划生育支出




  十、节能环保支出




  十一、城乡社区支出




  十二、农林水支出




  十三、交通运输支出




  十四、资源勘探信息等支出




  十五、商业服务业等支出




  十六、金融支出




  十七、援助其他地区支出




  十八、国土海洋气象等支出




  十九、住房保障支出




  二十、粮油物资储备支出




  二十一、其他支出




  二十二、债务还本支出




  二十三、债务付息支出


  本年收入合计

  2427365

  本年支出合计

  2427365





  用事业基金弥补收支差额


  结转下年


  上年结转








  收入合计

  2427365

  支出合计

  2427365

  七、部门收入总表

  部门收入总表

















  部门:襄汾县委宣传部








  单位:元









  项目

  本年收入合计

  财政拨款收入

  上级补助收入

  事业收入

  经营收入

  附属单位上缴收入

  其他收入










  支出功能分类科目编码

  科目名称
















  类

  款

  项















  201

  一般公共服务支出

  2427365

  2427365














  20133

  宣传事务

  2427365

  2427365














  2013301

  行政运行

  2427365

  2427365



































































































  八、部门支出总表

  部门支出总表










  部门:







  单位:元



  项目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  经营支出

  对附属单位补助支出




  支出功能分类科目编码

  科目名称









  类

  款

  项








  201

  一般公共服务支出

  2427365

  2427365







  20133

  宣传事务

  2427365

  2427365







  2013301

  行政运行

  2427365

  2427365

























































  第三部宣传部2016年度部门预算情况说明

  2016年我单位收入总计:2427365元,支出总计:2427365元。一般公共预算为2427365元,其中,行政运行:2427365元;一般行政管理实务:0元;对个人和家庭补助1200元 “三公”经费为:110000元,其中公务车辆运行维护费110000元。

  一、2016年度部门预算数据变动情况及原因

  (一)2016年部门预算收入242.7365万元。

  (二)2016年公共预算支出242.7365万元,其中:基本支出242.7365万元,用于人员工资及公用经费支出,比2015年增加,主要是工资标准提高,项目支出0万元。

  (三)2016年我单位无政府性基金收支预算。

  二、“三公”经费增减变动原因说明

  1、公务用车运行维护费:按照县公车办文件规定,我单位年初列入公务用车运行维护费用11万元。

  2、公务接待费:我单位深入贯彻中央八项规定,未安排相关资金预算

  3、因公出国(境)费:我单位无相关业务,未安排相关预算资金。

  4、增减变化原因说明:“三公”经费明显下降的主要原因是我单位深入贯彻中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定,从严规范行政事业单位经费的支出管理,强化财务监督,提高资金使用效益。

  三、机关运行经费增减变动原因说明

  我单位机关运行经费无增加。

  四、其他说明

  (一)政府采购情况

  2016年无政府采购预算资金安排。

  (二)国有资产占有使用情况

  车辆情况:实际运行车辆3辆。

   

  第四部分 名词解释

  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常

  工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

  务和事业发展目标所发生的支出。

  (三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   


  

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