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襄汾县委办公室2016年度部门预算

2022-09-07
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   襄汾县委办公室2016年度部门预算

   

         第一部分中共襄汾县委办公室概况

     一、主要职能

     二、部门预算单位构成

         第二部分中共襄汾县委办公室2016年度部门预算报表

     一、财政拨款收支总表

     二、一般公共预算支出表

     三、一般公共预算基本支出表

     四、一般公共预算“三公”经费支出表

     五、政府性基金预算支出表

     六、部门收支总表

     七、部门收入总表

     八、部门支出总表

     第三部分 中共襄汾县委办公室2016年度部门预算情况说明

     第四部分 名词解释

   

   

   

   

   

            

   

   

   

   

               第一部分中共襄汾县委办公室概况

     一、主要职能

      县委办公室是协调县委领导同志处理县委日常工作的机构,1、负责县委各类会议的准备工作,协助县委领导组织会议决定事项的起草。2、协助县委领导审核或组织起草以县委和县委办名义发布的公文。3、研究地方党委及县委各部门请示县委的问题,并提出审核意见,报县委领导审批。4、督促检查县委各部门和乡镇党委对县委公文、书记办公室会议决定事项及县委领导批示的执行落实情况并根据调研,及时向县委领导同志报告。

  二、部门决算单位构成

  纳入中共襄汾县委办公室2015年部门决算编制范围的单位情况表:

  序号

  单位名称

  备注

  1

  保密局


  2

  对台办


  3

  县直工委


  4

  关工委


  5

  老促会


  6

  老年学会


  7



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  第二部分   中共襄汾县委办公室2016年部门预算报表

  一、财政拨款收支总表

  部门预算公开表1





  财政拨款收支总表





  部门: 县委办




  单位:元

  收入

  支出




  项目

  2016年预算数

  项目

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

  一般公共预算

  5017500

  一、一般公共服务支出

  5017500


  纳入预算管理的政府性基金预算


  二、外交支出



  三、国防支出







  四、公共安全支出





  五、教育支出





  六、科学技术支出





  七、文化体育与传媒支出





  八、社会保障和就业支出





  九、医疗卫生与计划生育支出





  十、节能环保支出





  十一、城乡社区支出





  十二、农林水支出





  十三、交通运输支出





  十四、资源勘探信息等支出





  十五、商业服务业等支出





  十六、金融支出





  十七、援助其他地区支出





  十八、国土海洋气象等支出





  十九、住房保障支出





  二十、粮油物资储备支出





  二十一、其他支出





  二十二、债务还本支出





  二十三、债务付息支出



  本年收入合计

  5017500

  本年支出合计

  5017500







  上年结转


  结转下年








  收入合计

  5017500

  支出合计

   5017500


   

  二、一般公共预算支出表

  部门预算公开表2






  一般公共预算支出表






  部门:

  县委办




  单位:元

  项目

  2016年预算数





  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出


  类

  款

  项





  合计

  5017500




  2013101


  4097800




  2013150


  919700




















































   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. 一般公共预算基本支出表

  附件3



  2016年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表





  单位:元

  经济科目名称

  预算数

  备注

  基本工资

  1178892


  津贴补贴

  1462600


  办公费

  364000


  印刷费

  20000


  信息网络及软件购置及更新

  20000


  水费

  30000


  电费

  200000


  邮电费

  20000


  取暖费

  117000


  差旅费

  20000


  会议费

  10000


  劳务费

  180000


  公车运行维护费

  490000


  办公设备购置

  20000


  大型修缮

  300000


  其他商品服务支出

  450000


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    四、一般公共预算“三公”经费支出表








  一般公共预算“三公”经费支出表







  部门:县委办






  单位:元

  2016年预算数据

  备注






  合计

  因公出国(境)费

  公务接待费

  公务用车购置与运行费




  小计

  公务车辆运行维护费

  公务车辆购置费





  490000



  490000

  490000



  五、政府性基金预算支出表

   

  部门预算公开表5







  政府性基金预算表







  部门:






  单位:元

  项目

  2016年政府性基金财政拨款






  支出功能分类科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出



  类

  款

  项



















   

  六、部门收支总表

  部门收支总表




  部门:县委办



  单位:元

  收入

  支出



  项目

  2016年预算数

  项目

  2016年预算数

  一、财政拨款收入

  5017500             

  一、一般公共服务支出

  5017500   

  其中:政府性基金预算财政拨款


  二、外交支出


  二、上级补助收入


  三、国防支出


  三、事业收入


  四、公共安全支出


  四、经营收入


  五、教育支出


  五、附属单位上缴收入


  六、科学技术支出


  六、其他收入


  七、文化体育与传媒支出




  八、社会保障和就业支出




  九、医疗卫生与计划生育支出




  十、节能环保支出




  十一、城乡社区支出




  十二、农林水支出




  十三、交通运输支出




  十四、资源勘探信息等支出




  十五、商业服务业等支出




  十六、金融支出




  十七、援助其他地区支出




  十八、国土海洋气象等支出




  十九、住房保障支出




  二十、粮油物资储备支出




  二十一、其他支出




  二十二、债务还本支出




  二十三、债务付息支出


  本年收入合计

  5017500   

  本年支出合计

  5017500   





  用事业基金弥补收支差额


  结转下年


  上年结转








  收入合计

  5017500   

  支出合计

  5017500   

   

   

   

   

   

   

  七、部门收入总表

   

  部门收入总表

















  部门:








  单位:元









  项目

  本年收入合计

  财政拨款收入

  上级补助收入

  事业收入

  经营收入

  附属单位上缴收入

  其他收入










  支出功能分类科目编码

  科目名称
















  类

  款

  项















  201


  5017500   

  5017500   














  2013101


  4097800

  4097800














  2013150


  919700

  919700



































































































   

  八、部门支出总表

  部门支出总表








  部门:







  单位:元

  项目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  经营支出

  对附属单位补助支出


  支出功能分类科目编码

  科目名称







  类

  款

  项






  201


  5017500   

  5017500   

  1802900




  2013101


  4097800

  4097800

  1802900




  2013150


  919700

  919700





























   

   

  第三部分 中共襄汾县委办公室2016年度部门预算情况说明

  2016年我单位收入总计:5017500  元;支出总计:5017500  元;一般公共预算为4097800元;“三公”经费为490000元,其中公务接待费:0元,公务用车运行维护费:490000元

  1、公务用车运行维护费:按照县公车办文件规定,年初列入公务用车运行维护费用49万元。

  2、公务接待费:我单位深入贯彻中央八项规定未安排相关预算资金。

  3、因公出国(境)费:我单位无相关业务,未安排相关预算资金。

  4、增减变化原因说明:“三公”经费明显下降的主要原因是我单位深入贯彻中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定,从严规范行政事业单位经费的支出管理,强化财务监督,提高资金使用效益。

  三、机关运行经费增减变动原因说明

  我单位机关运行经费无增加。

  四、其他说明

  政府采购情况:2016年政府采购预算2万元。

  第四部分 名词解释

  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常

  工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

  务和事业发展目标所发生的支出。

  (三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。


  

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