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襄汾县卫生和计划生育局2016年度部门预算

2022-09-07
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襄汾县卫生和计划生育局2016年度部门预算

目  录

  第一部分 襄汾县卫生和计划生育局概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 襄汾县卫生和计划生育局2016年度部门预算报表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

  四、一般公共预算“三公”经费支出表

  五、政府性基金预算支出表

  六、部门收支总表

  七、部门收入总表

  八、部门支出总表

  第三部分 襄汾县卫生和计划生育局2016年度部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

   

   

  第一部分 襄汾县卫生和计划生育局概况

  一、主要职能

  (一)贯彻执行国家和省、县关于卫生和计划生育的法律、法规、规章、技术规范、标准;拟订全县卫生和计划生育事业发展的相关规划、政策措施并监督实施;参与医药卫生体制改革;负责协调推进全县医疗保障,统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置。负责全县卫生和计划生育统计与信息工作。

  (二)负责疾病预防控制工作,制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预,制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,依法报告和发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

  (三)负责监督实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和标准,制定相关政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估,负责食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。负责传染病防治和全县国内交通卫生检疫监督管理工作。

  (四)负责组织拟订并实施全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

  (五)贯彻落实山西省医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施,组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全等有关规范、政策和标准,会同有关部门贯彻执行国家、省卫生专业技术人员准入、资格标准,组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

  (六)负责组织推进全县公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出基本医疗服务价格政策的建议。

  (七)组织实施国家药物政策、国家基本药物制度、国家基本药物目录及山西省药品增补目录,执行国家、省、县基本药物采购、配送、使用的管理制度,拟订全县有关政策措施。会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策。

  (八)贯彻落实国家、省生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。建立计划生育技术服务管理制度并监督实施。依法规范计划生育药具管理。制定优生优育和提高人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

  (九)组织推进计划生育利益导向和促进计划生育家庭发展机制,组织实施国家、省、县计划生育奖励扶助、计划生育特殊困难家庭扶助等制度,负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平的政策措施。

  (十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

  (十一)组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

  (十二)组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划,组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。

  (十三)指导全县卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育目标管理责任制和计划生育一票否决制。

  (十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全县人口基础信息库建设。组织开展对外援助和国际交流合作及与港澳台地区的交流合作。

  (十五)组织并实施中医药中长期、长期发展规划和技术标准,加强中医药行业监督管理。

  (十六)拟订全县保健工作规划、政策并组织实施;承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

  (十七)承担县深化医药卫生体制改革领导组、县人口和计划生育工作领导组、县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病工作委员会、县人民政府地方病防治领导小组的日常工作。

  (十八)承办县委、县政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  一、机构情况

  襄汾县卫生和计划生育局2015年9月由原襄汾县卫生局和原襄汾县人口和计划生育局合并组建,正科级建制。三定方案设8个科室,分别是办公室、人事股、政策法规宣传股、计划统计股、医政管理与药政管理股、公共卫生股、爱国卫生运动委员会、行政审批股。

  下属单位共有28个,分别是:正科级单位2个:县疾病控制中心、县医院。副科级单位2个,卫生监督所、县妇幼和计生服务中心。公立医院4所,县人民医院、县二院、县中医院、县妇幼和计生服务中心、赵曲精神病医院。乡卫生院13所,新城、陶寺、大邓、邓庄、汾城、赵康、永固、西贾、南贾、襄陵、古城、南辛店、景毛等卫生院。社区服务中心5所,土地殿、贾罕、张礼、丰盈、贾岗 。

  二、人员情况

  全系统在岗人员1364人,其中:局机关26人,卫生监督70人,疾病预防控制中心61人,各级各类医疗机构1207人。

    

   

   

   

   

  第二部分 襄汾县卫生和计划生育局2016年度部门预算报表

     一、  财政拨款收支总表 

  部门预算公开表1









  财政拨款收支总表









  部门:襄汾县卫生和计划生育局




  单位:元





  收入

  支出








  项目

  2016年预算数

  项目

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款





  一般公共预算

  109783321 

  一、一般公共服务支出







  纳入预算管理的政府性基金预算


  二、外交支出







  三、国防支出











  四、公共安全支出









  五、教育支出









  六、科学技术支出









  七、文化体育与传媒支出









  八、社会保障和就业支出









  九、医疗卫生与计划生育支出

  109783321








  十、节能环保支出









  十一、城乡社区支出









  十二、农林水支出









  十三、交通运输支出









  十四、资源勘探信息等支出









  十五、商业服务业等支出









  十六、金融支出









  十七、援助其他地区支出









  十八、国土海洋气象等支出









  十九、住房保障支出









  二十、粮油物资储备支出









  二十一、其他支出









  二十二、债务还本支出









  二十三、债务付息支出







  本年收入合计

  109783321 

  本年支出合计

   109783321















  上年结转


  结转下年







  收入合计

  109783321 

  支出合计

  109783321















  二、  一般公共预算支出表

  部门预算公开表2








  一般公共预算支出表








  部门:

  襄汾县卫生和计划生育局


  单位:元





  项目

  2016年预算数







  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出




  类

  款

  项






  **

  **

  **

  **

  1

  2

  3





  合计

  109783321

  82451975

  27331346


  210



  医疗卫生与计划生育支出






  01


    医疗卫生与计划生育管理事务





    210

    01

  01

      行政运行(医疗卫生管理事务)

  1502964

  1002964

  500000


    210

    01

  99

      其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

  12823371

  12823371




  02


    公立医院

  57719319

  42415881

  15303438


    210

    02

  99

      其他公立医院支出






  03

  02

    基层医疗卫生机构

  25814320

  25334320

  480000


    210

    03

  99

      其他基层医疗卫生机构支出

  562339


  562339



  04


    公共卫生





    210

    04

  08

      基本公共卫生服务

  1814069


  1814069


    210

    04

  09

      重大公共卫生专项

  160000


  160000


    210

    04

  99

      其他公共卫生支出






  07


    计划生育事务

  9386939

  875439

  8511500


    210

    07

  99

      其他计划生育事务支出






  99


    其他医疗卫生与计划生育支出





    210

    99

  01

      其他医疗卫生与计划生育支出













































   

      三、一般公共预算基本支出表

  部门预算公开表3



  一般公共预算基本支出表



  部门:襄汾县卫生和计划生育局


  单位:元

  经济科目名称

  预算数

  备注

  **

  1


  合计

  82451975


  工资福利支出

  81495285


    基本工资

  36808956


    津贴补贴

  4390964


    奖金

  3022903


    社会保障缴费



    绩效工资

  37272462


  商品和服务支出

  956690


    办公费

  347900


  会议费

  16800


  培训费

  22200


  办公设备购置

  5000


  工会经费

  1000


  物业管理费

  600


  印刷费

  60000


  水费

  8500


  电费

  66700


  邮电费

  24200


   取暖费

  45246 


   差旅费

  88000 


  维护费

  32000


  招待费

  1000


  专用材料费

  7400


  劳务费

  41000


  公务用车运行维护费

  180000


  其他商品和服务支出

  9144


   

                                                   

   

   

  四、一般公共预算“三公”经费支出表

  部门预算公开表4











  一般公共预算“三公”经费支出表











  部门:襄汾县卫生和计划生育局






  单位:元





  2016年预算数据

  备注










  合计

  因公出国(境)费

  公务接待费

  公务用车购置与运行费








  小计

  公务车辆运行维护费

  公务车辆购置费









  1375300


  189600

  1185700 

  985700 

  200000 

















     五、政府性基金预算支出表

  部门预算公开表5










  政府性基金预算表










  部门:

  襄汾县卫生和计划生育局


  单位:元







  项目

  2016年政府性基金财政拨款









  支出功能分类科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出






  类

  款

  项
























































































   

   

   

  六、部门收支总表

  部门预算公开表6




  部门收支总表




  部门:襄汾县卫生和计划生育局

   


  单位:元


  收入

  支出



  项目

  2016年预算数

  项目

  2016年预算数

  一、财政拨款收入

  109783321

  一、一般公共服务支出


  其中:政府性基金预算财政拨款


  二、外交支出


  二、上级补助收入


  三、国防支出


  三、事业收入


  四、公共安全支出


  四、经营收入


  五、教育支出


  五、附属单位上缴收入


  六、科学技术支出


  六、其他收入


  七、文化体育与传媒支出




  八、社会保障和就业支出




  九、医疗卫生与计划生育支出

  109783321             



  十、节能环保支出




  十一、城乡社区支出




  十二、农林水支出




  十三、交通运输支出




  十四、资源勘探信息等支出




  十五、商业服务业等支出




  十六、金融支出




  十七、援助其他地区支出




  十八、国土海洋气象等支出




  十九、住房保障支出




  二十、粮油物资储备支出




  二十一、其他支出




  二十二、债务还本支出




  二十三、债务付息支出


  本年收入合计

  109783321 

  本年支出合计

  109783321 





  用事业基金弥补收支差额


  结转下年


  上年结转



  0.00





  收入合计

  109783321

  支出合计

  109783321

   

   

  七、部门收入总表

  部门收入总表

















  部门:襄汾县卫生和计划生育局








  单位:元









  项目

  本年收入合计

  财政拨款收入

  上级补助收入

  事业收入

  经营收入

  附属单位上缴收入

  其他收入










  支出功能分类科目编码

  科目名称
















  类

  款

  项















  2100101

  行政运行(医疗卫生管理事务)

  1502964

  1502964














  2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

  12823371

  12823371














  2100302

  基层医疗卫生机构

  25814320

  25814320














  2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

  562339

  562339














  2100408

  基本公共卫生服务

  1814069

  1814069














  2100409

  重大公共卫生专项

  160000

  160000














  21007

  计划生育事务

  9386939

  9386939































  八、部门支出总表

  部门支出总表








  部门:襄汾县卫生和计划生育局






  单位:元


  项目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  经营支出

  对附属单位补助支出


  支出功能分类科目编码

  科目名称







  类

  款

  项






  2100101

  行政运行(医疗卫生管理事务)

  1502964

  1002964

  500000




  2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

  12823371

  12823371





  2100302

  基层医疗卫生机构

  25814320

  25334320

  480000




  2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

  562339






  2100408

  基本公共卫生服务

  1814069


  1814069




  2100409

  重大公共卫生专项

  160000


  160000




  21007

  计划生育事务

  9386939

  87539

  8511500




   

   

  第三部分襄汾县卫计局2016年度部门预算情况说明

  一、部门预算情况说明

  2016年我单位收入总计:109783321元,支出总计:109783321元。一般公共预算为109783321元,其中,行政运行:1502964元。 

    二、“三公”经费增减变动原因说明

  1、公务用车运行维护费:按照县公车办文件规定,我单位需新购置公务用车1辆,年初列入公务用车运行维护费用1185700元。

  2、公务接待费:189600元。

  3、因公出国(境)费:我单位无相关业务,未安排相关预算资金。

  4、增减变化原因说明:公务用车运行费增加由于需购置公务用车1辆;公务用车运行费及公务接待费下降的主要原因是我单位深入贯彻中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定,从严规范行政事业单位经费的支出管理,强化财务监督,提高资金使用效益。

  三、机关运行经费增减变动原因说明

  我单位机关运行经费无增加。

  四、其他说明

  (一)政府采购情况

  2016年政府采购预算5000元。

  (二)国有资产占有使用情况

  车辆情况:实际运行车辆6辆;

    第四部分 名词解释

  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常

  工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

  务和事业发展目标所发生的支出。

  (三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。


  

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