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第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2016年度部门决算报表
一、2016年收入支出决算表
二、2016年收入决算表
三、2016年支出决算表
四、2016年财政拨款收入支出决算总表
五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2016年部门决算公开相关信息统计表
九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、主要职能
襄汾县工商和质量监督管理局是根据《中共临汾市委、市政府关于印发<襄汾县人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(临发【2014】22号),设立的,正科级建制为县人民政府工作部门。
工作职责:
(一)负责市场监督管理和行政执法的有关工作,贯彻执行国家有关方针、政策和法律、法规,承担工商行政管理规范性文件的审核、备案和清理工作,组织开展工商行政管理法律、法规和规章的行政执法检查工作。
(二)负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册并监督管理,依法开展工商行政管理部门负责的无照经营查处取缔工作。
(三)承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。
(四)承担流通领域商品质量的监督管理责任,组织开展有关服务领域消费维权工作,按分工查处假冒伪劣等违法行为,负责消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。
(五)承担查处违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。
(六)负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作(价格垄断行为除外)。依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。
(七)负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。
(八)负责企业信用信息归集、整理、发布,信用信息系统平台搭建、日常维护管理、信用信息查询服务,负责征信机构的监督管理。
(九)依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押物登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处合同欺诈等违法行为。
(十)牵头培育发展中介服务业,建立诚信守约的行业管理机制,规范中介服务业经营行为。
(十一)指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作。
(十二)依法保护注册商标专用权和查处商标侵权行为,加强著名商标和驰名商标的推荐和保护工作。
(十三)组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、商标注册信息等,为政府决策和社会公众提供信息服务。
(十四)指导全县非公有制经济组织党的建设工作。
(十五)指导主管的协会工作。
(十六)贯彻执行国家、省、市有关质量技术监督工作的法律、法规和方针、政策;制定、发布有关制度和信息,组织实施有关质量技术监督工作的地方性法规、规章、制度。管理与质量技术监督有关的技术法规工作。负责地理标志产品保护工作。
(十七)负责全县宏观质量管理工作。开展全县宏观质量统计分析,建立和完善全县质量诚信体系,实施政府质量奖励制度。负责全县工业产品生产许可证管理工作。协调建立重大工程设备质量监理制度。负责组织重大产品质量事故的调查。组织落实缺陷产品召回制度。监督管理产品防伪工作。
(十八)负责全县产品质量监督工作。管理产品质量安全强制检验、风险监控。组织实施国家、省、市产品质量监督抽查计划。负责纤维质量监督管理工作。管理产品质量仲裁检验、鉴定工作。管理机动车安全技术检验机构资格。指导和监督全县质量技术监督行政执法工作。组织开展全县打击假冒伪劣工作,查处违反有关质量技术监督法律、法规的行为。
(十九)管理和指导全县标准化工作。组织推进标准化发展战略,实施政府标准化激励引导政策。监督国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施。推动采用国际标准和国外先进标准。管理企业产品标准备案工作。管理全县组织机构代码和商品条码工作。
(二十)负责统一管理全县计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度。组织建立和管理本地区计量标准和社会公用计量标准。组织量值传递。负责规范和监督商品量和市场计量行为。
(二十一)负责管理和监督全县认证认可工作。监督管理自愿性认证和强制性产品认证工作。负责全县实验室、检验检测机构资质认定(计量认证/审查认可)的监督管理工作。
(二十二)负责全县特种设备安全监察、监督管理工作。负责特种设备行政许可管理、检验检测机构的监督管理。建立和完善特种设备应急机制。组织开展特种设备安全事故调查处理工作。
(二十三)加强节能减排领域的质量技术监督工作。落实能源效率标识管理制度。对能源计量工作进行监督管理。对高耗能特种设备开展能耗测试和节能监察。负责节能产品认证的执法检查。
(二十四)建立健全全县质量技术监督工作体系。组织制定并实施全县质量技术监督事业发展规划。组织协调行业和专业质量技术监督工作。
(二十五)承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置 襄汾县工商行政管理局设8个内设机构:
(一)办公室(信息化建设办公室) 负责重要文件、文稿的起草和综合性会议组织工作;负责文电、档案、信息、督办、承办、机要、保密、信访、宣传和后勤管理工作;负责信息化建设工作;负责财务装备、资产管理和内部审计工作。
(二)人事教育股 负责单位党的建设和领导班子建设;负责组织人事工作;负责机构编制管理工作;组织单位人员考察、考核、任免、奖励和惩戒工作;负责队伍教育培训工作;组织指导基层分局、经济检查大队全面建设工作。
(三)法制股 承担行政处罚案件的核审、听证;负责组织协调行政复议、行政应诉和赔偿工作;组织指导工商行政执法监督工作;组织开展执法人员宣传培训工作;组织指导基层分局、经济检查大队的法制工作。
(四)市场维权股(肃宁县12315指挥中心) 规范各类市场经营秩序和监督管理网络商品交易行为;组织实施合同行政监督管理,查处合同欺诈等违法行为;承担管理动产抵押物登记、经纪人、经济机构、经济活动和拍卖行为工作;组织指导商品交易市场信用分类管理和市场专项治理;承担指导网络市场发现规划和服务工作;负责监督管理网络市场、经营性网站主体资格和经营行为;组织指导网络市场经营者信用监管,依法查处网络商品交易与服务案件;开展网络市场监测及监管技术研究与应用;开展农资商品质量监督管理工作;负责辖区消费者权益保护、流通领域商品(不含食品)质量监督管理和质量监测工作,适时发布商品质量监测信息及消费警示;规范商品售后服务,组织指导查处侵害消费者权益和经营假冒伪劣商品等违法行为;负责12315行政执法体系建设,打造服务社会的品牌窗口,构建消费维权的枢纽平台;负责受理经营者、销售者咨询、申诉、举报,并指挥调度系统单位及时依法处理,督办反馈结果,负责指导调节消费纠纷及消费相关信息分析、公开工作;组织3.15国际消费者权益日活动;组织指导基层分局、经济检查大队的市场(合同)规范、消费者权益保护、12315执法体系建设。
(五)食品流通监督管理股 依法组织开展食品流通安全监督管理工作;组织实施食品流通许可、监督检查、质量监测及相关市场准入;承担流通食品安全重大突发事件应对处置和重大食品安全案件查处工作;组织实施辖区流通食品经营者信用体系建设及相关信息分析、公开工作;组织指导基层分局、经济检查大队的流通食品监督管理工作。
(六)注册股 组织指导企业、农民专业合作社、个体工商户和其他经营单位的登记注册;承担规定范围内的企业和其他经营单位的登记注册工作;组织指导办理核准企业名称;承担企业登记管理信息库的建设管理和内资企业登记注册信息的分析、公开工作;组织指导基层分局注册工作。
(七)企业监督管理股 负责组织企业(含外商投资企业、外国(地区)企业常驻代表机构、外国企业在辖区从事的生产经营活动)、个体工商户和其他经营单位监督管理及企业信用体系建设;组织企业、个体工商户和其他经营单位的信用分类管理;组织指导企业、个体工商户和其他经营单位的登记事项监督管理及年度检验工作,查处违反登记注册管理法规的违法行为;按照职责分工依法组织查处取缔无照经营;组织指导基层分局、经济检查大队的企业监督管理工作。
(八)商标广告监督管理股 负责广告业发展规划、广告经营审批和广告监督管理;负责组织监测各类媒介广告发布情况,监督管理广告活动,查处虚假广告等违法行为;指导广告审查机构和广告行业组织工作;负责商标管理,组织驰名商标,著名商标的培育推荐工作;负责保护商标专用权和查处商标侵权行为;负责特殊标志、官方标志的管理和保护;组织指导基层分局、经济检查大队的商标广告监督管理工作。
第二部分 2016年度部门决算报表
一、2016年收入支出决算表
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 13,095,644.01 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 13,028,308.20 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 38 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | |||
本年收入合计 | 24 | 13,095,644.01 | 本年支出合计 | 60 | 13,028,308.20 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 61 | ||
年初结转和结余 | 26 | 交纳所得税 | 62 | ||
基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | 63 | ||
项目支出结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 64 | ||
经营结余 | 29 | 其他 | 65 | ||
30 | 年末结转和结余 | 66 | 67,335.81 | ||
31 | 基本支出结转 | 67 | |||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 67,335.81 | ||
33 | 经营结余 | 69 | |||
总计 | 36 | 13,095,644.01 | 总计 | 70 | 13,095,644.01 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
二、2016年收入决算表
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 753,804.00 | 753,804.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 378,804.00 | 378,804.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 378,804.00 | 378,804.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 259,609.00 | 259,609.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 119,195.00 | 119,195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 375,000.00 | 375,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 375,000.00 | 375,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 375,000.00 | 375,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、2016年支出决算表
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 378,804.00 | 378,804.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 378,804.00 | 378,804.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 378,804.00 | 378,804.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 259,609.00 | 259,609.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 119,195.00 | 119,195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
四、2016年财政拨款收入支出决算总表
编报单位:山西省临汾市襄汾县爱国卫生运动委员会 金额;元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 753,804.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 378,804.00 | 378,804.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 753,804.00 | 本年支出合计 | 77 | 378,804.00 | 378,804.00 | 0.00 |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 375,000.00 | 375,000.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 基本支出结转 | 80 | 375,000.00 | 375,000.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 753,804.00 | 总计 | 83 | 753,804.00 | 753,804.00 | 0.00 |
五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 13,028,308.20 | 12,944,644.01 | 83,664.19 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 13,028,308.20 | 12,944,644.01 | 83,664.19 | ||
20115 | 工商行政管理事务 | 13,028,308.20 | 12,944,644.01 | 83,664.19 | ||
2011501 | 行政运行 | 12,511,077.01 | 12,511,077.01 | |||
2011504 | 工商行政管理专项 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
2011550 | 事业运行 | 433,567.00 | 433,567.00 | |||
2011599 | 其他工商行政管理事务支出 | 53,664.19 | 53,664.19 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 10,486,632.78 | 302 | 商品和服务支出 | 1,997,307.42 |
30101 | 基本工资 | 2,452,051.00 | 30201 | 办公费 | 141,047.18 |
30102 | 津贴补贴 | 4,832,893.50 | 30202 | 印刷费 | 126,185.00 |
30103 | 奖金 | 422,046.00 | 30203 | 咨询费 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 733,416.00 | 30204 | 手续费 | 1,955.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 4,258.50 |
30107 | 绩效工资 | 158,445.00 | 30206 | 电费 | 59,887.67 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 610,872.00 | 30207 | 邮电费 | 76,012.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 305,328.00 | 30208 | 取暖费 | 37,265.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 971,581.28 | 30209 | 物业管理费 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 459,468.00 | 30211 | 差旅费 | 207,746.50 |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | ||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修(护)费 | 237,864.57 | |
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 2,201.00 | |
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | ||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | ||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | ||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | ||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 40,860.00 | |
30311 | 住房公积金 | 65,868.00 | 30227 | 委托业务费 | |
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | ||
30314 | 采暖补贴 | 393,600.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | |
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 1,042,369.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭 | 30240 | 税金及附加费用 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 19,656.00 | |||
310 | 其他资本性支出 | 84,900.00 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
31002 | 办公设备购置 | 61,490.00 | |||
31003 | 专用设备购置 | 23,410.00 | |||
31005 | 基础设施建设 | ||||
31006 | 大型修缮 | ||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
31008 | 物资储备 | ||||
31009 | 土地补偿 | ||||
31010 | 安置补助 | ||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
31012 | 拆迁补偿 | ||||
31013 | 公务用车购置 | ||||
31019 | 其他交通工具购置 | ||||
31020 | 产权参股 | ||||
31099 | 其他资本性支出 | ||||
30400 | 对企事业单位的补贴 | ||||
30401 | 企业政策性补贴 | ||||
30402 | 事业单位补贴 | ||||
30403 | 财政贴息 | ||||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||||
30700 | 债务利息支出 | ||||
30701 | 国内债务付息 | ||||
30707 | 国外债务付息 | ||||
39900 | 其他支出 | ||||
39906 | 赠与 | ||||
人员经费合计 | 10,946,100.78 | 公用经费合计 | 2,082,207.42 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
金额:元 | |||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
八、2016年部门决算公开相关信息统计表
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | ||
货物 | 2 | ||
工程 | 3 | ||
服务 | 4 | ||
二、机关运行经费 | |||
项目 | 统计数 | ||
(一)行政单位 | 5 | 1997307.42 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | ||
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 13 | |
1.部级领导干部用车 | 8 | ||
2.一般公务用车 | 9 | 3 | |
3.一般执法执勤用车 | 10 | 10 | |
4.特种专业技术用车 | 11 | ||
5.其他用车 | 12 | ||
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) | 13 | ||
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) | 14 |
九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
项 目 | 2016年度预算数 | 2016年度决算数 |
(一)合 计 | 75,500.00 | |
因公出国(境)费用 | ||
公务接待费 | 75,500.00 | |
公务用车购置及运行维护费 | ||
其中:公务用车运行维护费 | ||
公务用车购置 | ||
(二)相关统计数 | ──── | ──── |
1.因公出国(境)团组数(个) | ──── | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | ──── | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | ──── | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | ──── | 0 |
5.国内公务接待批次(个) | ──── | 0 |
6.国内公务接待人次(人) | ──── | 0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | ──── | 0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | ──── | 0 |
第三部分 2016年度部门决算情况说明
2016年度部门决算数据变动情况说明。2015年部门财政拨款收入9573976.97元,一般公共支出12904735.04元,2016年财政拨款收入13095644.01元,一般公共支出13028308.2元,2016年收入、支出比2015年增加,是因为机构改革,原质监局与原工商局合并,职责合并,经费开支增加及政策性调资。
关于“三公”经费支出说明。2016年没有“三公”经费支出。
关于机关运行经费支出说明。2016年本部门机关运行经费支出199.73万元,比2015年增加42.47万元,增长27%。主要原因是:因为机构改革,原质监局与原工商局合并,人员及工作职责增加,所以机关运行经费支出增加。
关于政府采购执行情况说明。2016年我单位无政府采购预算。
关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆13辆,为一般执法执勤用车10辆,协会公务车3辆。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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