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临汾市襄汾县物价管理中心2016年度部门决算

2022-09-07
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襄汾县物价管理中心

2016年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2016年度部门决算报表

一、2016年收入支出决算表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年部门决算公开相关信息统计表

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释




第一部分 概 况

一、本部门职责

物价管理中心是县政府的价格工作主管部门,负责管全县的价格监督和检查工作,其主要职责:

1、贯彻执行国家的价格方针,政策和法律、法规;

2、研究拟订并组织实施地方性价格法规和政策措施;

3、提出本县价格总水平控制目标、调整措施和价格改革计划,严格管理上级列名的商品、服务价格及收费标准;

4组织好重要商品价格(服务收费)决策听证会,依法检查管理价格违法行为和案件。

5、承担全县的价格成本调查与监审工作;

6、承担全县行政、司法机关、涉纪涉税等涉案物品价格鉴定等工作职能;

7、承担县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

襄汾县物价管理中心成立于2002年7月。中心内设物价检查所、成本队、价格认证中心和汾城、古城、襄陵、邓庄、城关等5个农村物价检查所。

第二部分 2016年度部门决算报表

一、2016年收入支出决算表

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

2,750,129.35

一、一般公共服务支出

37

2,807,556.19

  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

38


二、上级补助收入

3


三、国防支出

39


三、事业收入

4


四、公共安全支出

40


四、经营收入

5


五、教育支出

41


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

42


六、其他收入

7


七、文化体育与传媒支出

43



8


八、社会保障和就业支出

44



9


九、医疗卫生与计划生育支出

45



10


十、节能环保支出

46



11


十一、城乡社区支出

47



12


十二、农林水支出

48



13


十三、交通运输支出

49



14


十四、资源勘探信息等支出

50



15


十五、商业服务业等支出

51



16


十六、金融支出

52



17


十七、援助其他地区支出

53



18


十八、国土海洋气象等支出

54



19


十九、住房保障支出

55



20


二十、粮油物资储备支出

56



21


二十一、其他支出

57



22


二十二、债务还本支出

58



23


二十三、债务付息支出

59


本年收入合计

24

2,750,129.35

本年支出合计

60

2,807,556.19

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

61


年初结转和结余

26

57,426.84

交纳所得税

62


基本支出结转

27


提取职工福利基金

63


项目支出结转和结余

28

57,426.84

转入事业基金

64


经营结余

29


其他

65



30


年末结转和结余

66



31


基本支出结转

67



32


项目支出结转和结余

68



33


经营结余

69


总计

36

2,807,556.19

总计

70

2,807,556.19

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、2016年收入决算表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

2,750,129.35

2,750,129.35







201

一般公共服务支出

2,750,129.35

2,750,129.35







20104

发展与改革事务

2,750,129.35

2,750,129.35







2010408

物价管理

2,750,129.35

2,750,129.35



































































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、2016年支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

2,750,129.35

2,750,129.35






201

一般公共服务支出

2,750,129.35

2,750,129.35






20104

发展与改革事务

2,750,129.35

2,750,129.35






2010408

物价管理

2,750,129.35

2,750,129.35

































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


四、2016年财政拨款收入支出决算总表

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预
算财政拨款

1

2,750,129.35

一、一般公共服务支出

31

2,807,556.19

2,807,556.19


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

32





3


三、国防支出

33





4


四、公共安全支出

34





5


五、教育支出

35





6


六、科学技术支出

36





7


七、文化体育与传媒支出

37





8


八、社会保障和就业支出

38





9


九、医疗卫生与计划生育支出

39





10


十、节能环保支出

40





11


十一、城乡社区支出

41





12


十二、农林水支出

42





13


十三、交通运输支出

43





14


十四、资源勘探信息等支出

44





15


十五、商业服务业等支出

45





16


十六、金融支出

46





17


十七、援助其他地区支出

47





18


十八、国土海洋气象等支出

48





19


十九、住房保障支出

49





20


二十、粮油物资储备支出

50





21


二十一、其他支出

51





22


二十二、债务还本支出

52





23


二十三、债务付息支出

53




本年收入合计

24

2,750,129.35

本年支出合计

77

2,807,556.19

2,807,556.19



25



78




年初财政拨款
结转和结余

26

57,426.84

年末财政拨款
结转和结余

79




一、一般公共
预算财政拨款

27

57,426.84

基本支出结转

80




二、政府性基金预算财政拨款

28


项目支出结转
和结余

81





29



82




总计

30

2,807,556.19

总计

83

2,807,556.19

2,807,556.19


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和
年末结转结余情况。

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

57,426.84

57,426.84



201

一般公共服务支出

57,426.84

57,426.84



20104

发展与改革事务

57,426.84

57,426.84



2010408

物价管理

57,426.84

57,426.84

































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,529,089.19

302

商品和服务支出

173,967.00

30101

基本工资

1,743,026.37

30201

办公费

73,582.00

30102

津贴补贴


30202

印刷费

5,764.00

30103

奖金


30203

咨询费


30104

其他社会保障缴费

161,899.91

30204

手续费

751.00

30106

伙食补助费


30205

水费


30107

绩效工资

220,758.00

30206

电费

600.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

161,899.91

30207

邮电费

3,680.00

30109

职业年金缴费


30208

取暖费


30199

其他工资福利支出

241,505.00

30209

物业管理费


303

对个人和家庭的补助

96,000.00

30211

差旅费

48,047.00

30301

离休费


30212

因公出国(境)费用


30302

退休费


30213

维修(护)费


30303

退职(役)费


30214

租赁费


30304

抚恤金


30215

会议费


30305

生活补助


30216

培训费

1,500.00

30306

救济费


30217

公务接待费


30307

医疗费


30218

专用材料费


30308

助学金


30224

被装购置费


30309

奖励金


30225

专用燃料费


30310

生产补贴


30226

劳务费

2,000.00

30311

住房公积金


30227

委托业务费


30312

提租补贴


30228

工会经费


30313

购房补贴


30229

福利费


30314

采暖补贴

96,000.00

30231

公务用车运行维护费

28,805.00

30315

物业服务补贴


30239

其他交通费用


30399

其他对个人和家庭
的补助支出


30240

税金及附加费用





30299

其他商品和服务支出

9,238.00




310

其他资本性支出

8,500.00




31001

房屋建筑物购建





31002

办公设备购置

8,500.00




31003

专用设备购置





31005

基础设施建设





31006

大型修缮





31007

信息网络及软件购置更新





31008

物资储备





31009

土地补偿





31010

安置补助





31011

地上附着物和青苗补偿





31012

拆迁补偿





31013

公务用车购置





31019

其他交通工具购置





31020

产权参股





31099

其他资本性支出





30400

对企事业单位的补贴





30401

企业政策性补贴





30402

事业单位补贴





30403

财政贴息





30499

其他对企事业单位的补贴





30700

债务利息支出





30701

国内债务付息





30707

国外债务付息





39900

其他支出





39906

赠与


人员经费合计

2,625,089.19

公用经费合计

182,467.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。




七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








金额:元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















































































































八、2016年部门决算公开相关信息统计表

一、政府采购情况

项目

行次

采购预算

采购金额

合计

1


8,500.00

货物

2


8,500.00

工程

3



服务

4




二、机关运行经费

项目


统计数

(一)行政单位

5


(二)参照公务员法管理事业单位

6


三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

1

1.部级领导干部用车

8


2.一般公务用车

9

1

3.一般执法执勤用车

10


4.特种专业技术用车

11


5.其他用车

12


(二)单价50万元以上通用设备(台、套)

13


(三)单价100万元以上专用设备(台、套)

14


九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

项 目

2016年度预算数

2016年度决算数

(一)合 计

28,805.00


因公出国(境)费用



公务接待费



公务用车购置及运行维护费

28,805.00


其中:公务用车运行维护费

28,805.00


公务用车购置



(二)相关统计数

────

────

1.因公出国(境)团组数(个)

────

0

2.因公出国(境)人次数(人)

────

0

3.公务用车购置数(辆)

────

0

4.公务用车保有量(辆)

────

0

5.国内公务接待批次(个)

────

0

6.国内公务接待人次(人)

────

0

7.国(境)外公务接待批次(个)

────

0

8.国(境)外公务接待人次(人)

────

0



第三部分 2016年度部门决算情况说明

2016年度部门决算数据变动情况说明。2015年部门财政拨款收入2,364,864.32元,一般公共支出2,641,678.09元,2016年财政拨款收入2,750,129.35元,一般公共支出2,807,556.19元,2016年收入、支出比2015年增加,是因为人员经费开支增加及政策性调资。

关于“三公”经费支出说明。2015年 “三公”经费支出29943.73元,2016年“三公”经费支出28,805.00元,同比减少,是因为业务量减少。

关于政府采购执行情况说明。2016年我单位无政府采购预算。

关于机关运行经费支出说明。2016年本部门机关运行经费支出2,807,556.19万元,比2015年增加65,878万元,增长2%。主要原因是:因为人员经费增加,所以机关运行经费支出增加。

关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车1辆。

第四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。



  

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