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襄汾县中小企业服务中心2015年度部门决算
目 录
第一部分 襄汾县中小企业服务中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 襄汾县中小企业服务中心2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、部门决算公开相关信息统计表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
第三部分襄汾县中小企业服务中心2015年度部门决算情况说明
对2015年度部门决算数据变动情况及原因,以及其他需要说明的事项进行说明,单位绩效评价工作情况及评价结果一并公开并说明。
第四部分名词解释
对本部门公开情况中涉及到的专用名词进行解释
第一部分 襄汾县中小企业服务中心概况
一、主要职能
贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规及负责研究制定和协调落实促进中小企业、民营企业发展政策和措施;对全县各种经济成份的中小企业实行规划、指导、协调、监督和服务;研究提出改善中小企业融资环境的建议,协调解决中小企业融资的有关重大问题;参与各级政府各类扶持资金的管理使用,并向有关部门推荐、申报相关资金项目;负责指导中小企业服务体系建设,并指导、规范为中小企业提供服务的各类中介组织;指导全县中小企业经营管理人员和职工的教育培训,人才、智力引进工作;配合安全生产管理部门做好所辖范围内的中小企业安全检查工作;根据县政府2016年1月28日第45次常务会议纪要精神负责乡镇企业供销公司职工转岗安置后续事项,完成上级部门交办的工作任务。
二、部门决算单位构成
纳入襄汾县中小企业服务中心2015年部门决算编制范围的单位情况表:
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 襄汾县中小企业服务中心 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
…… | ||
第二部分 襄汾县中小企业服务中心2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
2015年收入支出决算表 | |||||||
公开01表 | |||||||
编制单位:襄汾县中小企业服务中心 | 金额单位:元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、财政拨款收入 | 1 | 6622347.66 | 一、一般公共服务支出 | 37 | |||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 38 | ||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | ||||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | ||||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | ||||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 6886164.78 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | |||||
本年收入合计 | 24 | 6622347.66 | 本年支出合计 | 60 | 6886164.78 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 61 | ||||
年初结转和结余 | 26 | 1018549.12 | 交纳所得税 | 62 | |||
基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | 63 | ||||
项目支出结转和结余 | 28 | 766942.00 | 转入事业基金 | 64 | |||
经营结余 | 29 | 其他 | 65 | ||||
30 | 年末结转和结余 | 66 | 754732.00 | ||||
31 | 基本支出结转 | 67 | |||||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 754732.00 | ||||
33 | 经营结余 | 69 | |||||
总计 | 36 | 7640896.78 | 总计 | 70 | 7640896.78 | ||
二、收入决算表
2015年收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
编制单位:襄汾县中小企业服务中心 | 金额单位:元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 6622347.66 | 6622347.66 | |||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 6622347.66 | 6622347.66 | ||||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 6622347.66 | 6622347.66 | ||||||||
2150801 | 行政运行 | 5572347.66 | 5572347.66 | ||||||||
2150805 | 中小企业发展专项 | 1050000.00 | 1050000.00 | ||||||||
三、支出决算表
2015年支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
编制单位:襄汾县中小企业服务中心 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 6886164.78 | 5823954.78 | 1062210.00 | |||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 6886164.78 | 5823954.78 | 1062210.00 | ||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 6886164.78 | 5823954.78 | 1062210.00 | ||||||
2150801 | 行政运行 | 5823954.78 | 5823954.78 | |||||||
2150805 | 中小企业发展专项 | 1062210.00 | 1062210.00 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
2015年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||
公开04表 | |||||||||||
编制单位:襄汾县中小企业服务中心 | 金额单位:元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6622347.66 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | |||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | |||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 6886164.78 | 6886164.78 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||||||
本年收入合计 | 24 | 6622347.66 | 本年支出合计 | 77 | 6886164.78 | 6886164.780 | |||||
25 | 78 | ||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 1018549.12 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 754732.00 | 754732.00 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 1018549.12 | 基本支出结转 | 80 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | ||||||||
29 | 82 | ||||||||||
总计 | 30 | 7640896.78 | 总计 | 83 | 7640896.78 | 7640896.78 | |||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
2015年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | |||||||
公开05表 | |||||||
编制单位:襄汾县中小企业服务中心 | 金额单位:元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
6886164.78 | 5823954.78 | 1062210.00 | |||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 6886164.78 | 5823954.78 | 1062210.00 | |||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 6886164.78 | 5823954.78 | 1062210.00 | |||
2150801 | 行政运行 | 5823954.78 | 5823954.78 | ||||
2150805 | 中小企业发展专项 | 1062210.00 | 1062210.00 | ||||
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
2015年一般公共预算财政拨款决算表(二) | ||||
公开06表 | ||||
编制单位:襄汾县中小企业服务中心 | 金额单位:元 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 6886164.78 | 3919042.54 | 2967122.24 | |
301 | 工资福利支出 | 3919042.54 | 3919042.54 | |
30101 | 基本工资 | 2241399.48 | 2241399.48 | |
30102 | 津贴补贴 | 1024566.00 | 1024566.00 | |
30103 | 奖金 | 82641.00 | 82641.00 | |
30104 | 社会保障缴费 | 231890.06 | 231890.06 | |
30105 | 伙食费 | |||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 338546.00 | 338546.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品和服务支出 | 2957322.24 | 2957322.24 | |
30201 | 办公费 | 500261.90 | 500261.90 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | 120.00 | 120.00 | |
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 1400.00 | 1400.00 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 118178.00 | 118178.00 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 565563.00 | 565563.00 | |
30214 | 租赁费 | 93000.00 | 93000.00 | |
30215 | 会议费 | 87371.00 | 87371.00 | |
30216 | 培训费 | 90000.00 | 90000.00 | |
30217 | 公务接待费 | 6623.00 | 6623.00 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 90000.00 | 90000.00 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 98275.00 | 98275.00 | |
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1306530.34 | 1306530.34 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 生产补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | |||
30312 | 提租补贴 | |||
30313 | 购房补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 其他资本性支出 | 9800.00 | 9800.00 | |
31001 | 房屋建筑物购建 | |||
31002 | 办公设备购置 | 9800.00 | 9800.00 | |
31003 | 专用设备购置 | |||
31005 | 基础设施建设 | |||
31006 | 大型修缮 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31008 | 物资储备 | |||
31009 | 土地补偿 | |||
31010 | 安置补助 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
31012 | 拆迁补偿 | |||
31013 | 公务用车购置 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | |||
31020 | 产权参股 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
其他支出 | ||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开07表 | ||||||||||
编制单位:襄汾县中小企业服务中心 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | ||||||||||
八、部门决算公开相关信息统计表
2015年部门决算公开相关信息统计表 | |||
公开08表 | |||
编制单位:襄汾县中小企业服务中心 | 金额单位:元 | ||
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | 10000 | 9800 |
货物 | 2 | 10000 | 9800 |
工程 | 3 | ||
服务 | 4 | ||
二、机关运行经费 | |||
项目 | 统计数 | ||
(一)行政单位 | 5 | ||
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 2957322.24 | |
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 1 | |
1.部级领导干部用车 | 8 | ||
2.一般公务用车 | 9 | 1 | |
3.一般执法执勤用车 | 10 | ||
4.特种专业技术用车 | 11 | ||
5.其他用车 | 12 | ||
(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套) | 13 | ||
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 | ||
部门: 襄汾县中小企业服务中心 | 单位:元 | |
项 目 | 2015年决算数 | 备 注 |
(一)合 计 | 104898.00 | |
因公出国(境)费用 | ||
公务接待费 | 6623.00 | |
公务用车费 | 98275.00 | |
其中:公务用车运行维护费 | 98275.00 | |
公务用车购置 | ||
(二)相关统计数 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | ||
3.公务用车购置数(辆) | ||
4.公务用车保有量(辆) | 1 | |
5.国内公务接待批次(个) | 2 | |
6.国内公务接待人次(人) | 30 | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
第三部分 襄汾县中小企业服务中心2015年度部门决算情况说明
2015年度部门决算数据变动情况说明。 2015年总支出6886164.78元。其中:基本支出5823954.78元、项目支出1062210.00元
关于机关运行经费的说明。2015年机关运行经费2957322.24元。
关于政府采购情况说明。本单位2015年采购预算9800元。
关于“三公”经费支出说明。本年“三公”经费财政拨款支出预算为160000.00元,支出决算为104898.00元。其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车支出决算为98275.00元;公务接待费支出决算为6623.00元。“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:单位进一步完善了财务制度,强化了内部控制,规范了收支行为。
关于国有资产占用情况说明。截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,全部为一般公务用车1辆。
第四部分名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指地方财政当年拨付的资金。
2、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费:纳入地方财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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