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襄汾县畜牧中心2015年度部门决算

2022-09-07
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襄汾县畜牧中心2015年度部门决算
目  录

  第一部分 概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 襄汾县畜牧中心2015年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、部门决算公开相关信息统计表

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  第三部分襄汾县畜牧中心2015年度部门决算情况说明

  对襄汾县畜牧中心2015年度部门决算数据变动情况及原因,以及其他需要说明的事项进行说明,单位绩效评价工作情况及评价结果一并公开并说明。

  第四部分 襄汾县畜牧中心2015年三公经费增减情况说明

  对本部门公开情况中涉及到的专用名词进行解释

  第一部分 襄汾县畜牧中心概况

   一、主要职能

  1、贯彻执行畜牧兽医相关方针政策、行政规章;2、研究制定全县畜牧业发展规划和重大动物疫病防控计划;3、负责组织重大动物疫情的监测、调查、控制、扑灭等应急工作;4、监督管理全县动物防疫检疫工作;5、负责兽医行政、药政和官方兽医及执业兽医管理工作。

  二、部门预算单位构成

   

  纳入襄汾县畜牧中心2015年部门决算编制范围的单位情况表:

  序号

  单位名称

  备注

  1

  襄汾县畜牧中心


  2



  3



  4



  ……






  

  第二部分 襄汾县畜牧中心2015年度部门决算报表

   

  一、收入支出决算总表

  2015年收入支出决算总表











       公开01表

  编制单位:





  金额单位:元

  收入

  支出





  项目

  行次

  金额

  项目

  行次

  金额

  栏次


  1

  栏次


  2

  一、财政拨款收入

  1

  7,771,179.00

  一、一般公共服务支出

  37


  其中:政府性基金预算财政拨款

  2


  二、外交支出

  38


  二、上级补助收入

  3


  三、国防支出

  39


  三、事业收入

  4


  四、公共安全支出

  40


  四、经营收入

  5


  五、教育支出

  41


  五、附属单位上缴收入

  6


  六、科学技术支出

  42


  六、其他收入

  7


  七、文化体育与传媒支出

  43



  8


  八、社会保障和就业支出

  44



  9


  九、医疗卫生与计划生育支出

  45



  10


  十、节能环保支出

  46



  11


  十一、城乡社区支出

  47



  12


  十二、农林水支出

  48

  4,719,692.00


  13


  十三、交通运输支出

  49



  14


  十四、资源勘探信息等支出

  50



  15


  十五、商业服务业等支出

  51



  16


  十六、金融支出

  52



  17


  十七、援助其他地区支出

  53



  18


  十八、国土海洋气象等支出

  54



  19


  十九、住房保障支出

  55



  20


  二十、粮油物资储备支出

  56



  21


  二十一、其他支出

  57



  22


  二十二、债务还本支出

  58



  23


  二十三、债务付息支出

  59


  本年收入合计

  24

  7,771,179.00

  本年支出合计

  60

  4,719,692.00

      用事业基金弥补收支差额

  25


      结余分配

  61


      年初结转和结余

  26

  2,905,000.00

        交纳所得税

  62


        基本支出结转

  27


        提取职工福利基金

  63


        项目支出结转和结余

  28

  2,905,000.00

        转入事业基金

  64


        经营结余

  29


        其他

  65



  30


      年末结转和结余

  66

  5,956,487.00


  31


        基本支出结转

  67



  32


        项目支出结转和结余

  68

  5,956,487.00


  33


        经营结余

  69


  总计

  36

  10,676,179.00

  总计

  70

  10,676,179.00

  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。






   

  二、收入决算表

   

  2015年收入决算表





















  公开02表

  编制单位:







  金额单位:元




  项目

  本年收入合计

  财政拨款收入

  上级补助收入

  事业收入

  经营收入

  附属单位上缴收入

  其他收入




  支出功能分类科目编码

  科目名称
































  类

  款

  项

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  合计











  201

  一般公共服务支出











  (细化至“项”级)










  203

  国防支出











  (细化至“项”级)










  204

  公共安全支出











  (细化至“项”级)










  205

  教育支出











  (细化至“项”级)










  206

  科学技术支出











  (细化至“项”级)










  207

  文化体育与传媒支出











  (细化至“项”级)










  208

  社会保障和就业支出











  (细化至“项”级)










  210

  医疗卫生与计划生育支出











  (细化至“项”级)










  211

  节能环保支出











  (细化至“项”级)










  212

  城乡社区支出











  (细化至“项”级)










  213

  农林水支出

  7,771,179.00

  7,771,179.00








  21301

  农业

  4,371,179.00

  4,371,179.00








  2130104

  事业运行

  3,482,571.00

  3,482,571.00








  2130108

  病虫害控制

  888,608.00

  888,608.00








  21307

  农村综合改革

  3,400,000.00

  3,400,000.00








  2130701

  对村级一事一议的补助

  3,400,000.00

  3,400,000.00








  214

  交通运输支出











  (细化至“项”级)










  215

  资源勘探信息等支出











  (细化至“项”级)










  216

  商业服务业等支出











  (细化至“项”级)










  217

  金融支出











  (细化至“项”级)










  220

  国土海洋气象等支出











  (细化至“项”级)










  221

  住房保障支出











  (细化至“项”级)










  222

  粮油物资储备支出











  (细化至“项”级)










  229

  其他支出











  (细化至“项”级)










  232

  债务付息支出











  (细化至“项”级)










  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。











   

  三、支出决算表

  

  2015年支出决算表



















  公开03表

  编制单位:






  金额单位:元




  项目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  经营支出

  对附属单位补助支出




  支出功能分类科目编码

  科目名称





























  类

  款

  项

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合计










  201

  一般公共服务支出










  (细化至“项”级)









  203

  国防支出










  (细化至“项”级)









  204

  公共安全支出










  (细化至“项”级)









  205

  教育支出










  (细化至“项”级)









  206

  科学技术支出










  (细化至“项”级)









  207

  文化体育与传媒支出










  (细化至“项”级)









  208

  社会保障和就业支出










  (细化至“项”级)









  210

  医疗卫生与计划生育支出










  (细化至“项”级)









  211

  节能环保支出










  (细化至“项”级)









  212

  城乡社区支出










  (细化至“项”级)









  213

  农林水支出

  4,719,692.00

  1,810,564.00

  2,909,128.00






  21301

  农业

  2,719,692.00

  1,810,564.00

  909,128.00






  2130104

    事业运行

  1,810,564.00

  1,810,564.00

  0.00






  2130108

    病虫害控制

  824,128.00

  0.00

  824,128.00






  2130199

    其他农业支出

  85,000.00

  0.00

  85,000.00






  21306

  农业综合开发

  600,000.00

  0.00

  600,000.00






  2130603

    产业化经营

  600,000.00

  0.00

  600,000.00






  21307

  农村综合改革

  1,400,000.00

  0.00

  1,400,000.00






  2130701

    对村级一事一议的补助

  1,400,000.00

  0.00

  1,400,000.00






  214

  交通运输支出










  (细化至“项”级)









  215

  资源勘探信息等支出










  (细化至“项”级)









  216

  商业服务业等支出










  (细化至“项”级)









  217

  金融支出










  (细化至“项”级)









  220

  国土海洋气象等支出










  (细化至“项”级)









  221

  住房保障支出










  (细化至“项”级)









  222

  粮油物资储备支出










  (细化至“项”级)









  229

  其他支出










  (细化至“项”级)









  232

  债务付息支出










  (细化至“项”级)









  注:本表反映部门本年度各项支出情况。










   

  四、财政拨款收入支出决算总表

  

  2015年财政拨款收入支出决算总表















        公开04表

  编制单位:







     金额:元

  收     入

  支     出







  项    目

  行次

  金额

  项目

  行次

  金额



  小计

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款






  栏    次


  3

  栏    次


  2

  3

  4

  一、一般公共预算财政拨款

  1

  7,771,179.00

  一、一般公共服务支出

  31




  二、政府性基金预算财政拨款

  2


  二、外交支出

  32





  3


  三、国防支出

  33





  4


  四、公共安全支出

  34





  5


  五、教育支出

  35





  6


  六、科学技术支出

  36





  7


  七、文化体育与传媒支出

  37





  8


  八、社会保障和就业支出

  38





  9


  九、医疗卫生与计划生育支出

  39





  10


  十、节能环保支出

  40





  11


  十一、城乡社区支出

  41





  12


  十二、农林水支出

  42

  4,719,692.00

  4,719,692.00



  13


  十三、交通运输支出

  43





  14


  十四、资源勘探信息等支出

  44





  15


  十五、商业服务业等支出

  45





  16


  十六、金融支出

  46





  17


  十七、援助其他地区支出

  47





  18


  十八、国土海洋气象等支出

  48





  19


  十九、住房保障支出

  49





  20


  二十、粮油物资储备支出

  50





  21


  二十一、其他支出

  51





  22


  二十二、债务还本支出

  52





  23


  二十三、债务付息支出

  53




  本年收入合计

  24

  7,771,179.00

  本年支出合计

  77

  4,719,692.00

  4,719,692.00



  25



  78




  年初财政拨款结转和结余

  26

  2,905,000.00

  年末财政拨款结转和结余

  79

  5,956,487.00

  5,956,487.00


  一般公共预算财政拨款

  27

  2,905,000.00

      基本支出结转

  80




  政府性基金预算财政拨款

  28


      项目支出结转和结余

  81

  5,956,487.00

  5,956,487.00



  29



  82




  总计

  30

  10,676,179.00

  总计

  83

  10,676,179.00

  10,676,179.00


  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。








   

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

  

  2015年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)













  公开05表

  编制单位:



  金额:元




  项目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出




  功能分类科目编码

  科目名称




















  类

  款

  项

  栏次

  1

  2

  3

  合计







  201

  一般公共服务支出







  (细化至“项”级)






  203

  国防支出







  (细化至“项”级)






  204

  公共安全支出







  (细化至“项”级)






  205

  教育支出







  (细化至“项”级)






  206

  科学技术支出







  (细化至“项”级)






  207

  文化体育与传媒支出







  (细化至“项”级)






  208

  社会保障和就业支出







  (细化至“项”级)






  210

  医疗卫生与计划生育支出







  (细化至“项”级)






  211

  节能环保支出







  (细化至“项”级)






  212

  城乡社区支出







  (细化至“项”级)






  213

  农林水支出

  4,719,692.00

  1,810,564.00

  2,909,128.00



  21301

  农业

  4,719,692.00

  1,810,564.00

  2,909,128.00



  2130104

    事业运行

  2,719,692.00

  1,810,564.00

  909,128.00



  2130108

    病虫害控制

  1,810,564.00

  1,810,564.00

  0.00



  2130199

    其他农业支出

  824,128.00

  0.00

  824,128.00



  21306

  农业综合开发

  85,000.00

  0.00

  85,000.00



  2130603

    产业化经营

  600,000.00

  0.00

  600,000.00



  21307

  农村综合改革

  600,000.00

  0.00

  600,000.00



  2130701

    对村级一事一议的补助

  1,400,000.00

  0.00

  1,400,000.00



  214

  交通运输支出

  1,400,000.00

  0.00

  1,400,000.00




  (细化至“项”级)






  215

  资源勘探信息等支出







  (细化至“项”级)






  216

  商业服务业等支出







  (细化至“项”级)






  217

  金融支出







  (细化至“项”级)






  220

  国土海洋气象等支出







  (细化至“项”级)






  221

  住房保障支出







  (细化至“项”级)






  222

  粮油物资储备支出







  (细化至“项”级)






  229

  其他支出







  (细化至“项”级)






  232

  债务付息支出







  (细化至“项”级)






  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。







   

  

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

  

  2015年一般公共预算财政拨款决算表(二)



















  公开06表

  编制单位:






  金额:元




  经济分类科目编码

  科目名称

  本年支出合计

  其中,一般公共预算财政拨款基本支出

















  小计

  人员经费

  公用经费


















  栏次

  1

  2

  3

  4






  合计

  从08表取数

  从08-1表取数

  从08-1表取数

  从08-1表取数






  301

  工资福利支出

  1561889


  1561889






  30101

  基本工资

  1167645


  1167645






  30102

  津贴补贴









  30103

  奖金









  30104

  社会保障缴费









  30105

  伙食费









  30106

  伙食补助费









  30107

  绩效工资

  394244


  394244






  30199

  其他工资福利支出









  302

  商品和服务支出

  248675



  248675





  30201

  办公费

  44249



  44249





  30202

  印刷费

  5520



  5520





  30203

  咨询费









  30204

  手续费

  389



  389





  30205

  水费

  3100



  3100





  30206

  电费

  27860



  27860





  30207

  邮电费

  8344



  8344





  30208

  取暖费









  30209

  物业管理费









  30211

  差旅费

  25169



  25169





  30212

  因公出国(境)费用









  30213

  维修(护)费

  2780



  2780





  30214

  租赁费









  30215

  会议费









  30216

  培训费









  30217

  公务接待费

  718



  718





  30218

  专用材料费









  30224

  被装购置费









  30225

  专用燃料费









  30226

  劳务费

  10200



  10200





  30227

  委托业务费









  30228

  工会经费









  30229

  福利费









  30231

  公务用车运行维护费

  60388



  60388





  30239

  其他交通费用









  30240

  税金及附加费用









  30299

  其他商品和服务支出

  59958



  59958





  303

  对个人和家庭的补助









  30301

  离休费









  30302

  退休费









  30303

  退职(役)费









  30304

  抚恤金









  30305

  生活补助









  30306

  救济费









  30307

  医疗费









  30308

  助学金









  30309

  奖励金









  30310

  生产补贴









  30311

  住房公积金









  30312

  提租补贴









  30313

  购房补贴









  30399

  其他对个人和家庭的补助支出









  310

  其他资本性支出









  31001

  房屋建筑物购建









  31002

  办公设备购置









  31003

  专用设备购置









  31005

  基础设施建设









  31006

  大型修缮









  31007

  信息网络及软件购置更新









  31008

  物资储备









  31009

  土地补偿









  31010

  安置补助









  31011

  地上附着物和青苗补偿









  31012

  拆迁补偿









  31013

  公务用车购置









  31019

  其他交通工具购置









  31020

  产权参股









  31099

  其他资本性支出










  其他支出

  合计-已取数








  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。










   

              

   

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

  2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



















  公开07表

  编制单位:






  金额:元




  项目

  上年结转和结余

  本年收入

  本年支出

  年末结转和结余






  支出功能分类科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出


























  类

  款

  项

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合计










  207

  文化体育与传媒支出










  (细化至“项”级)









  208

  社会保障和就业支出










  (细化至“项”级)









  212

  城乡社区支出










  (细化至“项”级)









  213

  农林水支出

  2,905,000.00

  7,771,179.00

  4,719,692.00

  1,810,564.00

  2,909,128.00

  5,956,487.00



  21301

  农业

  105,000.00

  4,371,179.00

  2,719,692.00

  1,810,564.00

  909,128.00

  1,756,487.00



  2130104

    事业运行

  0.00

  3,482,571.00

  1,810,564.00

  1,810,564.00

  0.00

  1,672,007.00



  2130108

    病虫害控制

  20,000.00

  888,608.00

  824,128.00

  0.00

  824,128.00

  84,480.00



  2130199

    其他农业支出

  85,000.00

  0.00

  85,000.00

  0.00

  85,000.00

  0.00



  21306

  农业综合开发

  1,400,000.00

  0.00

  600,000.00

  0.00

  600,000.00

  800,000.00



  2130603

    产业化经营

  1,400,000.00

  0.00

  600,000.00

  0.00

  600,000.00

  800,000.00



  21307

  农村综合改革

  1,400,000.00

  3,400,000.00

  1,400,000.00

  0.00

  1,400,000.00

  3,400,000.00



  2130701

    对村级一事一议的补助

  1,400,000.00

  3,400,000.00

  1,400,000.00

  0.00

  1,400,000.00

  3,400,000.00



  214

  交通运输支出










  (细化至“项”级)









  215

  资源勘探信息等支出










  (细化至“项”级)









  216

  商业服务业等支出










  (细化至“项”级)









  229

  其他支出










  (细化至“项”级)









  注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。










   

                

   

   

   

   

   

  八、部门决算公开相关信息统计表

    

  2015年部门决算公开相关信息统计表







  公开08表

  编制单位:



  金额:元

  一、政府采购情况




  项目

  行次

  采购预算

  采购金额

  合计

  1



  货物

  2


  201075

  工程

  3



  服务

  4


  47600





  二、机关运行经费




  项目

  统计数



  (一)行政单位

  5



  (二)参照公务员法管理事业单位

  6

  1810564


  三、国有资产占用情况




  (一)车辆数合计(辆)

  7

  5


  1.部级领导干部用车

  8



  2.一般公务用车

  9



  3.一般执法执勤用车

  10



  4.特种专业技术用车

  11

  5


  5.其他用车

  12



  (二)单位价值200万元以上大型设备(台、套)

  13



  注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。




   

        

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表





  公开09表

  编制单位:


  单位:元

  项     目

  2015年决算数

  备   注

  (一)合     计

  61106


     因公出国(境)费用



     公务接待费

  718


     公务用车费

  60388


         其中:公务用车运行维护费

  60388


               公务用车购置



  (二)相关统计数



    1.因公出国(境)团组数(个)



    2.因公出国(境)人次数(人)



    3.公务用车购置数(辆)



    4.公务用车保有量(辆)

  5


    5.国内公务接待批次(个)

  2


    6.国内公务接待人次(人)

  16


    7.国(境)外公务接待批次(个)



    8.国(境)外公务接待人次(人)



   

  第三部分 襄汾县畜牧中心2015年度年度部门决算情况说明

   

  2015年度部门决算数据变动情况说明。2015年度收入7771179元,支出4719692元,年末结转和结余5956487元。

  关于机关运行经费的说明。2015年机关运行经费1810564元。

   

  关于政府采购情况说明。本单位2015年采购预算248675元。

   

  关于“三公”经费支出说明。2015年三公经费为61106元,其中:公务接待费718元,公务用车运行60388元。比上一年度减少,原因是我单位深入贯彻中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定,从严规范行政事业单位经费的支出管理,强化财务监督,提高资金使用效益。

   

  关于国有资产占用情况说明。截至2015年12月31日,本部门共有车辆2辆,全部为一般公务用车2辆。

   

   

     第四部分  名词解释

  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常

  工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

  务和事业发展目标所发生的支出。

  (三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。


  

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