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襄汾县纪律检查委员会2015年度部门决算

2022-09-07
【字体:

襄汾县纪律检查委员会2015年度部门决算
目  录

  第一部分 概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 襄汾县纪委2015年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、部门决算公开相关信息统计表

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  第三部分襄汾县纪委2015年度部门决算情况说明

  对襄汾县纪委2015年度部门决算数据变动情况及原因,以及其他需要说明的事项进行说明,单位绩效评价工作情况及评价结果一并公开并说明。

  第四部分 襄汾县纪委2015年三公经费增减情况说明

  对本部门公开情况中涉及到的专用名词进行解释

   

  第一部分 襄汾县纪委概况

   一、主要职能

  执纪、监督、问责。

  二、部门预算单位构成

  纳入襄汾县纪委2015年部门决算编制范围的单位情况表:

  序号

  单位名称

  备注

  1

  中国共产党襄汾县纪律检查委员会


  

  第二部分 襄汾县纪委2015年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

   

  收入支出决算总表






  部门:襄汾县纪律检查委员会





  金额单位:元

  收入

  支出





  项目

  行次

  金额

  项目

  行次

  金额

  栏次


  1

  栏次


  2

  一、财政拨款收入

  1

  4093236.7

  一、一般公共服务支出

  37

  5,218,,995.70

  其中:政府性基金预算财政拨款

  2

  0.00

  二、外交支出

  38

  0.00

  二、上级补助收入

  3

  0.00

  三、国防支出

  39

  0.00

  三、事业收入

  4

  0.00

  四、公共安全支出

  40

  0.00

  四、经营收入

  5

  0.00

  五、教育支出

  41

  0.00

  五、附属单位上缴收入

  6

  0.00

  六、科学技术支出

  42

  0.00

  六、其他收入

  7

  0.00

  七、文化体育与传媒支出

  43

  0.00


  8


  八、社会保障和就业支出

  44

  0.00


  9


  九、医疗卫生与计划生育支出

  45

  0.00


  10


  十、节能环保支出

  46

  0.00


  11


  十一、城乡社区支出

  47

  0.00


  12


  十二、农林水支出

  48

  0.00


  13


  十三、交通运输支出

  49

  0.00


  14


  十四、资源勘探信息等支出

  50

  0.00


  15


  十五、商业服务业等支出

  51

  0.00


  16


  十六、金融支出

  52

  0.00


  17


  十七、援助其他地区支出

  53

  0.00


  18


  十八、国土海洋气象等支出

  54

  0.00


  19


  十九、住房保障支出

  55

  0.00


  20


  二十、粮油物资储备支出

  56

  0.00


  21


  二十一、其他支出

  57

  0.00


  22


  二十二、债务还本支出

  58

  0.00


  23


  二十三、债务付息支出

  59

  0.00

  本年收入合计

  24

  4093236.7 

  本年支出合计

  60

  5,218,,995.70

      用事业基金弥补收支差额

  25

  0.00

      结余分配

  61

  0.00

      年初结转和结余

  26

  1160403.0

        交纳所得税

  62

  0.00

        基本支出结转

  27

  1160403.0

        提取职工福利基金

  63

  0.00

        项目支出结转和结余

  28

  0.00

        转入事业基金

  64

  0.00

        经营结余

  29

  0.00

        其他

  65

  0.00


  30


      年末结转和结余

  66



  31


        基本支出结转

  67



  32


        项目支出结转和结余

  68



  33


        经营结余

  69


  总计

  36

  5253639.7

  总计

  70

  5218995.7

   

  二、收入决算表

  收入决算表

  部门:襄汾县纪律检查委员会                                                                           金额单位:元











  项目

  本年收入合计

  财政拨款收入

  上级补助收入

  事业收入

  经营收入

  附属单位上缴收入

  其他收入




  支出功能分类科目编码

  科目名称
































  类

  款

  项

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  合计

  4093236.7

  4093236.7









  201

  一般公共服务支出

  4093236.7

  4093236.7








  20111

  纪监察事务

  4093236.7

  4093236.7








   2011101

  行政运行

  3666811.7

  3666811.7








   2011150

  事业运行

  426425.00

  426425.00








  三、支出决算表

  支出决算表

  部门:襄汾县纪律检查委员会                                                                        金额单位:元










  项目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  经营支出

  对附属单位补助支出




  支出功能分类科目编码

  科目名称





























  类

  款

  项

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合计










  201

  一般公共服务支出

  5,218,995.7

  5,218,,995.7







  20111

  纪监察事务

  5,218,,995.7

  5,218,995.7







   2011101

  行政运行

  3666811.7

  3666811.7







   2011150

  事业运行

  426425.00

  426425.00







  

  四、财政拨款收入支出决算总表

   

  财政拨款收入支出决算总表








  部门:







     金额:元

  收     入

  支     出







  项    目

  行次

  金额

  项目

  行次

  金额



  小计

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款






  栏    次


  3

  栏    次


  2

  3

  4

  一、一般公共预算财政拨款

  1

   4093236.7

  一、一般公共服务支出

  31

   5,218,995.70



  二、政府性基金预算财政拨款

  2

  0.00

  二、外交支出

  32

  0.00

  0.00

  0.00


  3


  三、国防支出

  33

  0.00

  0.00

  0.00


  4


  四、公共安全支出

  34

  0.00

  0.00

  0.00


  5


  五、教育支出

  35

  0.00

  0.00

  0.00


  6


  六、科学技术支出

  36

  0.00

  0.00

  0.00


  7


  七、文化体育与传媒支出

  37



  0.00


  8


  八、社会保障和就业支出

  38

  0.00

  0.00

  0.00


  9


  九、医疗卫生与计划生育支出

  39

  0.00

  0.00

  0.00


  10


  十、节能环保支出

  40

  0.00

  0.00

  0.00


  11


  十一、城乡社区支出

  41

  0.00

  0.00

  0.00


  12


  十二、农林水支出

  42

  0.00

  0.00

  0.00


  13


  十三、交通运输支出

  43

  0.00

  0.00

  0.00


  14


  十四、资源勘探信息等支出

  44

  0.00

  0.00

  0.00


  15


  十五、商业服务业等支出

  45

  0.00

  0.00

  0.00


  16


  十六、金融支出

  46

  0.00

  0.00

  0.00


  17


  十七、援助其他地区支出

  47

  0.00

  0.00

  0.00


  18


  十八、国土海洋气象等支出

  48

  0.00

  0.00

  0.00


  19


  十九、住房保障支出

  49

  0.00

  0.00

  0.00


  20


  二十、粮油物资储备支出

  50

  0.00

  0.00

  0.00


  21


  二十一、其他支出

  51

  0.00

  0.00

  0.00


  22


  二十二、债务还本支出

  52

  0.00

  0.00

  0.00


  23


  二十三、债务付息支出

  53

  0.00

  0.00

  0.00

  本年收入合计

  24

   4093236.7

  本年支出合计

  77

   5218995.70


  0.00


  25



  78




  年初财政拨款结转和结余

  26

  1160403.0

  年末财政拨款结转和结余

  79



  0.00

  一般公共预算财政拨款

  27

  1160403.0

      基本支出结转

  80

  0.00

  0.00

  0.00

  政府性基金预算财政拨款

  28

  0.00

      项目支出结转和结余

  81



  0.00


  29



  82




  总计

  30

   5253639.7

  总计

  83

   5218995.7


  0.00

  

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

  

  一般公共预算财政拨款支出决算表(一)







  部门:




  金额:元



  项目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出




  功能分类科目编码

  科目名称




















  类

  款

  项

  栏次

  1

  2

  3

  合计

  4093236.7

  4093236.7





  201

  一般公共服务支出

  4093236.7

  4093236.7




  20111

  纪监察事务

  4093236.7

  4093236.7




   2011101

  行政运行

  3666811.7

  3666811.7




   2011150

  事业运行

  426425.00

  426425.00
































  

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

  

  一般公共预算财政拨款支出决算表(二)








  部门:






  金额:元


  经济分类科目编码

  科目名称

  本年支出合计

  其中,一般公共预算财政拨款基本支出













  人员经费

  公用经费















  合计


  5218995.7

  3349192

  1869803.7




  301

  工资福利支出

  3349192

  3349192

  0.00




  30101

  基本工资

  1263192

  1263192

  0.00




  30102

  津贴补贴

  1471697

  1471697

  0.00




  30103

  奖金

  4000

  4000

  0.00




  30104

  社会保障缴费

  27104

  27104

  0.00




  30105

  伙食费

  0.00

  0.00

  0.00




  30106

  伙食补助费

  0.00

  0.00

  0.00




  30107

  绩效工资

  77022

  77022

  0.00




  30199

  其他工资福利支出

  261880

  261880

  0.00




  302

  商品和服务支出

  841617.7


  841617.7




  30201

  办公费

  221042.23


  221042.23




  30202

  印刷费

  45810


  45810




  30203

  咨询费

  0.00


  0.00




  30204

  手续费

  762


  762




  30205

  水费

  1000


  1000




  30206

  电费

  39800


  39800




  30207

  邮电费

  24215


  24215




  30208

  取暖费

  12852


  12852




  30209

  物业管理费

  0.00


  0.00




  30211

  差旅费

  34230


  34230




  30212

  因公出国(境)费用

  0.00


  0.00




  30213

  维修(护)费

  118102


  118102




  30214

  租赁费

  60000


  60000




  30215

  会议费

  0.00


  0.00




  30216

  培训费

  6610


  6610




  30217

  公务接待费

  13564


  13564




  30218

  装备购置费

  12140


  12140




  30225

  专用燃料费

  0.00


  0.00




  30226

  劳务费

  81480


  81480




  30227

  委托业务费

  0.00






  30228

  工会经费

  0.00






  30229

  福利费

  0.00






  30231

  公务用车运行维护费

  143979.47


   143979.47




  30239

  其他交通费用

  0.00






  30240

  税金及附加费用

  0.00






  30299

  其他商品和服务支出

  26031


   26031




  303

  对个人和家庭的补助

  5094

  5094





  30301

  离休费

  0.00






  30302

  退休费

  0.00






  30303

  退职(役)费

  0.00






  30304

  抚恤金

  5094

  5094





  30305

  生活补助

  0.00






  30306

  救济费

  0.00






  30307

  医疗费

  0.00






  30308

  助学金

  0.00






  30309

  奖励金







  310

  其他资本性支出

  466939


  466939




  31002

  办公设备购置

  240560


  240560




  31005

  大型修缮

  52900


  52900




  31006

  信息网络及软件购置

  173479


  173479




  311

  其他支出







  31199

  其他支出

  200


  200




  312

  业务费

  555953


  555953




  

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










  部门:







  金额:元



  项目

  上年结转和结余

  本年收入

  本年支出

  年末结转和结余






  支出功能分类科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出


























  类

  款

  项

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合计




















  

   

  八、部门决算公开相关信息统计表

  

  部门决算公开相关信息统计表




  部门:



  金额:元

  一、政府采购情况




  项目

  行次

  采购预算

  采购金额

  合计

  1

  240560

  240560

  货物

  2

  240560

  240560

  工程

  3



  服务

  4







  二、机关运行经费




  项目

  统计数



  (一)行政单位

  5



  (二)参照公务员法管理事业单位

  6



  三、国有资产占用情况




  (一)车辆数合计(辆)

  7

  5


  1.部级领导干部用车

  8



  2.一般公务用车

  9

  5


  3.一般执法执勤用车

  10



  4.特种专业技术用车

  11



  5.其他用车

  12



  (二)单位价值200万元以上大型设备(台、套)

  13



  

   

  

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表



  部门:


  单位:元

  项     目

  2015年决算数

  备   注

  (一)合     计

  157543.47


     因公出国(境)费用



     公务接待费

  13,564.00


     公务用车费

  143,979.47


         其中:公务用车运行维护费

  143,979.47


               公务用车购置



  (二)相关统计数



    1.因公出国(境)团组数(个)



    2.因公出国(境)人次数(人)



    3.公务用车购置数(辆)

  5


    4.公务用车保有量(辆)



    5.国内公务接待批次(个)



    6.国内公务接待人次(人)



    7.国(境)外公务接待批次(个)



    8.国(境)外公务接待人次(人)



  第三部分 襄汾县纪检委2015年度年度部门决算情况说明

  2015年度部门决算数据变动情况说明。2015年度收入 4093236.7 元,支出5218995.70元。

  关于机关运行经费的说明。2015年机关运行经费1869803.7元。

  关于政府采购情况说明。本单位2015年政府采购240560元。

  关于“三公”经费支出说明。2015年三公经费为157543.47元,比上一年度减少,我委认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严格控制支出。各部门采取有效措施,加强公务用车管理,实行定点维修、加油、统一保险,进一步严格公务接待审批手续,规范公务接待活动等,使得“三公”经费各单项支出均明显下降。

   

  第四部分 名词解释

  一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  二、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  三、机关运行经费:部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。


  

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