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襄汾县老龄委员会办公室2015年度部门决算
目录
第一部分 襄汾县老龄委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 襄汾县老龄委2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、部门决算公开相关信息统计表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
第三部分 襄汾县老龄委员会办公室2015年度部门决算情况说明
对2015年度部门决算数据变动情况及原因,以及其他需要说明的事项进行说明,单位绩效评价工作情况及评价结果一并公开并说明。
第四部分 名词解释
对本部门公开情况中涉及到的专用名词进行解释
第一部分 襄汾县老龄委员会办公室概况
一、主要职能
(一)组织贯彻落实党中央、国务院和全国、省、市老龄工作委员会以及县委、县政府有关老龄工作的方针政策。
(二)研究制定老龄事业发展规划,为县委县政府制定老龄工作重大决策提供准确依据,并协调、组织和推动有关部门实施老龄事业发展规划和重大决策。
(三)宣传贯彻老年法,协调和推动有关部门做好维护老年人合法权益的保障工作。
(四)做好老年优待证发放工作;做好百岁老人和高龄老人生活补助发放工作;做好贫困高龄老人救助工作。
(五)组织开展老年服务业和老年产业,发展养老助老等社会公益事业。
(六)组织广大老年人参与社会经济发展,促进两个文明建设;组织开展有益人身心健康的各种活动,丰富老年人精神文化生活。
(七)倡导和组织社会各界为老年人办实事,送温暖,助老解困,努力实现“老有所养,老有所医,老有所为,老有所学,老有所乐,老有所教”的工作目标。
(八)综合协调督促检查各乡镇和各单位的老龄工作。
(九)协调和督促有关部门加强对老龄工作的宏观指导和综合管理。
(十)承办县委、县政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
纳入襄汾县老龄委员会办公室2015年部门决算编制范围的单位情况表:
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 襄汾县老龄委员会办公室 | |
第二部分 襄汾县老龄委员会办公室2015年度部门决算报表
2015年收入支出决算总表 公开01表编制单位:襄汾县老龄委员会 单位元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次 1栏次 2一、财政拨款收入1707,450.00一、一般公共服务支出37704,265.00 其中:政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出38 二、上级补助收入3 三、国防支出39 三、事业收入4 四、公共安全支出40 四、经营收入5 五、教育支出41 五、附属单位上缴收入6 六、科学技术支出42 六、其他收入7 七、文化体育与传媒支出43 8 八、社会保障和就业支出4420,200.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出45 10 十、节能环保支出46 11 十一、城乡社区支出47 12 十二、农林水支出48 13 十三、交通运输支出49 14 十四、资源勘探信息等支出50 15 十五、商业服务业等支出51 16 十六、金融支出52 17 十七、援助其他地区支出53 18 十八、国土海洋气象等支出54 19 十九、住房保障支出55 20 二十、粮油物资储备支出56 21 二十一、其他支出57 22 二十二、债务还本支出58 23 二十三、债务付息支出59 本年收入合计24707,450.00本年支出合计60 用事业基金弥补收支差额25 结余分配61 年初结转和结余2617,015.00交纳所得税62 基本支出结转27 提取职工福利基金63 项目支出结转和结余28 转入事业基金64 经营结余29 其他65 30 年末结转和结余66 31 基本支出结转67 32 项目支出结转和结余68 33 经营结余69 总计36724,465.00总计70724,465.00注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2015年收入决算表 公开02表编制单位:山西省临汾市襄汾县老龄委委员会办公室 金额单位:元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计707,450.00707,450.00 201一般公共服务支出707,450.00707,450.00 2015年支出决算表 公开03表编制单位:山西省临汾市襄汾县发展和改革局 金额单位:元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计724,465.00724,465.00 201一般公共服务支出724,465.00724,465.00 2015年财政拨款收入支出决算总表 公开04表编制单位:襄汾县发展和改革局 金额:元收入支出项目行次金额项目行次金额小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次 3栏次 234一、一般公共预算财政拨款1707,450.00一、一般公共服务支出31704,265.00 二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出32 3 三、国防支出33 4 四、公共安全支出34 5 五、教育支出35 6 六、科学技术支出36 7 七、文化体育与传媒支出37 8 八、社会保障和就业支出3820,200.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出39 10 十、节能环保支出40 11 十一、城乡社区支出41 12 十二、农林水支出42 13 十三、交通运输支出43 14 十四、资源勘探信息等支出44 15 十五、商业服务业等支出45 16 十六、金融支出46 17 十七、援助其他地区支出47 18 十八、国土海洋气象等支出48 19 十九、住房保障支出49 20 二十、粮油物资储备支出50 21 二十一、其他支出51 22 二十二、债务还本支出52 23 二十三、债务付息支出53 本年收入合计24 本年支出合计77 25 78 年初财政拨款结转和结余2617,015.00年末财政拨款结转和结余79 一般公共预算财政拨款2717,015.00基本支出结转80 政府性基金预算财政拨款28 项目支出结转和结余81 29 82 总计30724,465.00总计83724,465.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2015年一般公共预算财政拨款支出决算(一) 公开05表编制单位:山西省临汾市襄汾县发展和改革局 金额单位:元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计 201一般公共服务支出724,465.00724,465.00 2015年一般公共预算财政拨款决算表(二) 公开06表编制单位:襄汾县发展和改革局 金额:元经济分类科目编码科目名称本年支出合计其中,一般公共预算财政拨款基本支出小计人员经费公用经费栏次1234合计 72446563271691749301工资福利支出 632716 30101基本工资 267000267000 30102津贴补贴 249775249775 30103奖金 30104社会保障缴费 100451100451 30105伙食费 30106伙食补助费 30107绩效工资 1549015490 30199其他工资福利支出 302商品和服务支出 9174930201办公费 10853 1085330202印刷费 13986 1398630203咨询费 30204手续费 296 29630205水费 30206电费 30207邮电费 2575 257530208取暖费 30209物业管理费 30211差旅费 12160 1216030212因公出国(境)费用 30213维修(护)费 30214租赁费 30215会议费 30216培训费 30217公务接待费 30218专用材料费 30224被装购置费 30225专用燃料费 30226劳务费 30227委托业务费 30228工会经费 30229福利费 30231公务用车运行维护费 21003 2100330239其他交通费用 30240税金及附加费用 30299其他商品和服务支出 10676 10676303对个人和家庭的补助 30301离休费 30302退休费 30303退职(役)费 30304抚恤金 30305生活补助 30306救济费 30307医疗费 30308助学金 30309奖励金 30310生产补贴 30311住房公积金 30312提租补贴 30313购房补贴 30399其他对个人和家庭的补助支出 20200 20200310其他资本性支出 31001房屋建筑物购建 31002办公设备购置 31003专用设备购置 31005基础设施建设 31006大型修缮 31007信息网络及软件购置更新 31008物资储备 31009土地补偿 31010安置补助 31011地上附着物和青苗补偿 31012拆迁补偿 31013公务用车购置 31019其他交通工具购置 31020产权参股 31099其他资本性支出 其他支出合计-已取数 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门: 金额:元 项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 八、部门决算公开相关信息统计表 部门决算公开相关信息统计表 部门: 金额:元 一、政府采购情况 项目 行次 采购预算 采购金额 合计 1 货物 2 工程 3 服务 4 二、机关运行经费 项目 统计数 (一)行政单位 5 (二)参照公务员法管理事业单位 6 三、国有资产占用情况 (一)车辆数合计(辆) 7 1.部级领导干部用车 8 2.一般公务用车 9 3.一般执法执勤用车 10 4.特种专业技术用车 11 5.其他用车 12 (二)单位价值200万元以上大型设备(台、套) 13 2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 公开07表编制单位:襄汾县发展和改革局 单位:元项目2015年决算数备注(一)合计21003 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车费21003 其中:公务用车运行维护费21003 公务用车购置 (二)相关统计数 1.因公出国(境)团组数(个) 2.因公出国(境)人次数(人) 3.公务用车购置数(辆) 4.公务用车保有量(辆) 5.国内公务接待批次(个) 6.国内公务接待人次(人) 7.国(境)外公务接待批次(个) 8.国(境)外公务接待人次(人) 第三部分 2015年度部门决算情况说明 2015年度部门决算数据变动情况说明。2015年度收入707450.00元,支出724465.00元。 关于机关运行经费的说明。2015年机关运行经费91749元。 关于政府采购情况说明。本单位2015年政府采购0元。 关于“三公”经费支出说明。2015年三公经费为21003元,比上一年度减少,原因是执行中央八项规定,减少开支。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。 二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 四、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 七、机关运行经费:部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。 |
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